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老師好!我們是去年成立的公司,裝修好后于今年4月份正式營業(yè),之前報稅是交給記賬公司,在營業(yè)以前包括個稅他都是零申報,但是在裝修期間產(chǎn)生了員工工資,我已把它計入工資費(fèi)用,但是沒有在個稅系統(tǒng)申報個稅,現(xiàn)在在公司人員數(shù)量上形成差異,請問我在年底前需要把之前的工資費(fèi)用沖紅嗎?

2020-12-24 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-24 13:36

需要去更正之前申報才可以,不需要沖掉賬上

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快賬用戶5155 追問 2020-12-24 13:39

你是說更正個稅系統(tǒng)申報嗎?請問在哪里更正

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齊紅老師 解答 2020-12-24 13:48

去稅局大廳更正申報,你這個需要之前去新增人員,客戶端申報表導(dǎo)出電子版,填寫之后帶上電子版,公章,身份證去大廳

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需要去更正之前申報才可以,不需要沖掉賬上
2020-12-24
同學(xué)你好 有發(fā)票的正式賬才可以,沒有發(fā)票的只能計入營業(yè)外調(diào)增,然后交稅就多了
2021-05-13
同學(xué)你好 要申請上報稅局的
2021-05-12
你好,那之前的會計做賬報稅,全部數(shù)據(jù)都是0,嘛,如果這樣的話,最好還是更改一下之前的數(shù)據(jù)的
2021-05-14
借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 工資,借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸其他應(yīng)付款,你這個發(fā)次月需要去申報個稅才可以
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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