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老師,我們是一家酒廠。因關(guān)聯(lián)企業(yè)計價低而需要補了2023至2024年的增值稅,消費稅及所得稅。如果我借應(yīng)收賬款貸,貸,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交銷項稅,問題是這個應(yīng)收賬款我是收不回來的,雖然確認(rèn)了收入,但是并沒有人給我這筆收入,我要如何做賬呢?

2025-10-24 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-24 09:57

再做一個借銷售費用 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶4542 追問 2025-10-24 09:59

銷售費用?本來我都是以前年度損益來做確認(rèn)收入來計稅,這個銷售費用是以什么做銷售費用?我要合理合規(guī)的,或者說這個賬應(yīng)怎么處理,是不是可以不做應(yīng)收賬款?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 10:00

那就借以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤, 做銷售費用相當(dāng)于是贈送,或是你做壞賬做營業(yè)外支出都行。以前年度的就用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2025-10-24 10:00

不做應(yīng)收賬款,你的應(yīng)交稅費借方會有余額,你可以看一下。

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齊紅老師 解答 2025-10-24 10:00

不做這個也是另一個科目有余額,總得有一個有余額的。

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快賬用戶4542 追問 2025-10-24 10:06

不對,你這個做法不對

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齊紅老師 解答 2025-10-24 10:07

不好意思,那你重新提問吧

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再做一個借銷售費用 貸應(yīng)收賬款
2025-10-24
您好,1紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新做賬
2022-04-25
您好 您的賬務(wù)處理正確的 發(fā)票上沒有稅額 分錄不需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費
2022-07-14
你好,調(diào)整的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021-11-15
同學(xué):您好。不用,這不屬于增值業(yè)務(wù),不用做銷項稅??。直接做:借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
2022-03-10
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