當(dāng)?shù)厣绫R蟛粐?yán)格的,簽一個(gè)勞動(dòng)合同就可以。
老師,我們是新成立建筑公司,前段時(shí)間接的工程,聘用了一些臨時(shí)工人,當(dāng)時(shí)公司戶發(fā)的工資,而且在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)了,我還需要做些什么可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),?簽臨時(shí)用工協(xié)議嗎?還有沒有其他?
我們公司經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包 ,開票名稱是勞務(wù)費(fèi)嗎? 成本票有什么??梢允寝r(nóng)民工工資嗎。農(nóng)民工如果是臨時(shí)的 是不是農(nóng)民工需要去稅務(wù)局代開發(fā)票 給我們公司 我們做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)? 如果是農(nóng)民工是公司的人,需要做工資薪金申報(bào),還要交社保? 臨時(shí)的和固定農(nóng)民工 哪個(gè)費(fèi)用高點(diǎn)? 兩者需要簽的合同有什么不同?
老師您好,我們是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,工地上的工人有一百多人,他們的工資每個(gè)月都是有我公司根據(jù)考勤計(jì)算上報(bào)甲方,由甲方統(tǒng)一發(fā)放,發(fā)放工資后,我公司會(huì)按照工資金額給甲方開票,這樣一來,我們的成本就是這些工人的工資了,但是現(xiàn)在問題是,這些工人也都是臨時(shí)的,每個(gè)月工作天數(shù)也不一定,我公司是否可以直接用代發(fā)工資協(xié)議,工資表做成本,還是需要這些工人給我公司開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票做成本呢
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實(shí)就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時(shí)工,一個(gè)工程幾個(gè)月就完了,這些臨時(shí)工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個(gè)問題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說“去稅務(wù)局代開”他根本聽不懂,有些字都不認(rèn)識(shí),這種情況我們?cè)趺崔k呢?②這部分臨時(shí)工的個(gè)人所得稅我們要按照勞務(wù)來給他們申報(bào)對(duì)么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個(gè)體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個(gè)體,個(gè)體工商戶開發(fā)票是怎么計(jì)算稅款的呢?謝謝
老師,現(xiàn)在很多大廠子都是解除勞動(dòng)用工合同,換成臨時(shí)工了,他們是怎么操作的,你知不知道,難道還要在臨時(shí)工的工資里扣除開發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)的稅費(fèi)嗎?勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票得需要臨時(shí)工個(gè)人去代開,然后我們?cè)趥€(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬,代扣代繳個(gè)稅,然后從其工資扣除?這樣是符合稅法規(guī)定,但是實(shí)際上大廠子沒有這樣去操作的,很多臨時(shí)工并沒有開發(fā)票給公司,也沒有扣除稅款。
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?