你好,這張發(fā)票是否抵扣過了嗎
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
我是購買方,8月份開了紅字信息表出來,上傳了。10月份銷售方說金額錯誤,他們還沒有開負數(shù)發(fā)票出來,他們要求撤銷之前的發(fā)票信息表從新開過。但是9月份我們申報的時候負數(shù)稅額自動跳出了,意思是現(xiàn)在我們的稅額是負數(shù)?還能撤銷么?
八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數(shù)發(fā)票給我們,這前兩天才收到九月應該收到負數(shù)發(fā)票,我把這負數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
2月份開票方開給收票方一份紅字發(fā)票,該紅字發(fā)票是開票方自己開了紅字信息表然后直接開的負數(shù)發(fā)票(原先藍字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣,原本應該由收票方開出紅字信息表之后開票方再根據(jù)這份信息表開紅字發(fā)票),像這種情況,該如何處理呢?收票方說他們的進項沒法轉出,意思得開票方撤銷掉原先開的信息表和負數(shù)發(fā)票,但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份,還有辦法處理嗎?謝謝老師
資產賬面價值小于計稅基礎,為什么產生可抵扣暫時性差異要確認相關的遞延所得稅資產(是什么),資產賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
正數(shù)發(fā)票抵扣了 負數(shù)發(fā)票沒法抵扣啊
你好,我問的就是正數(shù)發(fā)票呢。那么實際上紅字信息表和負數(shù)發(fā)票的金額一樣嗎?
報稅的時候提示我方開具的紅字信息表和收到的負數(shù)發(fā)票金額不一致
意思是你們雙方都開了紅字信息表?
不是 應該是我們開紅字信息表 但是我們沒開他們開了 開了之后他們接著開了紅字發(fā)票
你好,讓他們聯(lián)系他們的稅務局,看能不能撤銷