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八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進項稅額做了轉(zhuǎn)出申報和對應(yīng)沖銷的賬務(wù)處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數(shù)發(fā)票給我們,這前兩天才收到九月應(yīng)該收到負數(shù)發(fā)票,我把這負數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?

2022-12-10 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-10 15:25

同學(xué)你好,不影響的。

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快賬用戶5662 追問 2022-12-10 15:27

那現(xiàn)在收到的負數(shù)抵扣聯(lián)我和九月的進項票放在一起沒問題吧

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齊紅老師 解答 2022-12-10 15:28

同學(xué)你好,沒問題的。

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同學(xué)你好,不影響的。
2022-12-10
賬上進項轉(zhuǎn)出,做到了幾月份。
2021-10-15
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負數(shù),紅沖賬即可,不做進項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
你好;? 沒有認證; 退給對方; 你退貨做分錄即可; 之前你購貨做的啥科目的??
2023-05-04
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-09
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