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老師,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,我看他之前的賬目,根據(jù)這張發(fā)票,做的只有一筆,就是根據(jù)這個(gè)截圖上的發(fā)票,借:銀行存款3600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))8.57.他這樣是錯(cuò)的嗎?

老師,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,我看他之前的賬目,根據(jù)這張發(fā)票,做的只有一筆,就是根據(jù)這個(gè)截圖上的發(fā)票,借:銀行存款3600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))8.57.他這樣是錯(cuò)的嗎?
2023-11-13 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-13 15:35

同學(xué)您好,為什么覺(jué)得這樣做有問(wèn)題

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快賬用戶(hù)5413 追問(wèn) 2023-11-13 15:37

差額征稅,不需要把發(fā)給派遣人員的工資和社保計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:38

這里只確認(rèn)收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,勞務(wù)派遣公司成本主要是人工成本

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快賬用戶(hù)5413 追問(wèn) 2023-11-13 15:41

老師,請(qǐng)問(wèn)能麻煩您根據(jù)我發(fā)的這個(gè)發(fā)票截圖給一個(gè)完整的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:02

成本要根據(jù)工資表做,比如這筆跟勞務(wù)派遣員工A相關(guān),那他的工資計(jì)入對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶(hù)5413 追問(wèn) 2023-11-13 16:05

那在我收到工資表前,只看到這張發(fā)票和銀行回單,是不是先做分錄 借:銀行存款3600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))8.57

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:07

是的,根據(jù)發(fā)票先做收入,然后根據(jù)工資表做成本

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快賬用戶(hù)5413 追問(wèn) 2023-11-13 16:10

老師,發(fā)票上備注的“差額征稅 3420.00”這個(gè)金額難道不是派發(fā)給勞務(wù)派遣員工的,應(yīng)該計(jì)入成本的部分?如果不是,那這個(gè)金額是什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 17:10

發(fā)票的稅額是扣除差額后的金額,直接作為銷(xiāo)售收入的稅額就可以

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同學(xué)您好,為什么覺(jué)得這樣做有問(wèn)題
2023-11-13
你好;? ? 是的;? 可以這樣來(lái)做賬 ; 就是為了核算往來(lái)科目; 便于你們 到時(shí)對(duì)賬的 ; 實(shí)際中我這也是這樣走的;? 你主管這樣做 是有道理 的?
2022-12-08
,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證), 這個(gè)不對(duì) ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-49.5 貸:銀行存款5000 借銀行 300貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97. 總的可以對(duì)上這個(gè)可以,這個(gè)可以,你紅字是全部開(kāi)5000吧 可以
2020-09-08
你好!月底要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金和計(jì)提附加稅,一般 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023-09-08
你好,可以這樣做分錄 勞務(wù)公司主要是用于項(xiàng)目的人員工資,社保作為成本
2025-02-27
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