同學(xué)您好,為什么覺(jué)得這樣做有問(wèn)題
老師:我這個(gè)月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對(duì)不上,余額是對(duì)上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開(kāi)發(fā)票時(shí),借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶(hù)4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無(wú)票收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無(wú)票收入,借:銀行存款300元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來(lái),銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對(duì)不上了。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無(wú)票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
小規(guī)模專(zhuān)票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了,寫(xiě)成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。 三級(jí)科目生成就無(wú)法更改。專(zhuān)票可以按這個(gè)分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以?xún)?nèi))
會(huì)計(jì)主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票來(lái)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,,收到支出專(zhuān)票,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號(hào)前交稅后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)占了169.81,成本只有2830.19。老師
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專(zhuān)票。 我可以勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請(qǐng)教一下幾個(gè)問(wèn)題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤(rùn)的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來(lái)大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營(yíng)出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫(xiě)的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開(kāi)來(lái),我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶(hù)一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,三季度沒(méi)有銷(xiāo)售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦????
展覽展示公司,開(kāi)具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對(duì)嗎?
差額征稅,不需要把發(fā)給派遣人員的工資和社保計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
這里只確認(rèn)收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,勞務(wù)派遣公司成本主要是人工成本
老師,請(qǐng)問(wèn)能麻煩您根據(jù)我發(fā)的這個(gè)發(fā)票截圖給一個(gè)完整的分錄嗎?
成本要根據(jù)工資表做,比如這筆跟勞務(wù)派遣員工A相關(guān),那他的工資計(jì)入對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那在我收到工資表前,只看到這張發(fā)票和銀行回單,是不是先做分錄 借:銀行存款3600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))8.57
是的,根據(jù)發(fā)票先做收入,然后根據(jù)工資表做成本
老師,發(fā)票上備注的“差額征稅 3420.00”這個(gè)金額難道不是派發(fā)給勞務(wù)派遣員工的,應(yīng)該計(jì)入成本的部分?如果不是,那這個(gè)金額是什么呢?
發(fā)票的稅額是扣除差額后的金額,直接作為銷(xiāo)售收入的稅額就可以