同學您好,為什么覺得這樣做有問題
老師:我這個月作廢了一張發(fā)票,導致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對不上,余額是對上的。業(yè)務是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時,借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務收入4950.5 應交稅費—應交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無票收入,借:主營業(yè)務收入4950.5 應交稅費—應交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無票收入,借:銀行存款300元,貸:主營業(yè)務收入297.03 應交稅費—應交增值稅2.97.這樣一來,銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對不上了。
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務收入沒有記應交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內(nèi))
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進項發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務處理是,借,應收/銀行/現(xiàn)金/預收/其他應付款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款/其他應收款,次月15號前交稅后,借,應交稅費-銷項稅額,貸,銀行存款,應交稅款-進項稅費,是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進項占了169.81,成本只有2830.19。老師
別的公司想要在我公司申報人員工資,這個是為什么,對我公司有什么影響
老師,一般納稅人,進項5月份勾選了發(fā)票,現(xiàn)在進去看,對方?jīng)_紅了,那賬上也調(diào)整嗎?
老師,我第一季度收到個稅手續(xù)費退款,忘記申報增值稅了,我可以在第二季度補申報嗎
個體戶自開專票需要繳納增值稅嗎?申報表怎么填
老師,請問公司的注冊資本要轉(zhuǎn)入公司,不是直接轉(zhuǎn)入對公賬戶就可以了嗎?為什么要開一個資本金賬戶呢?什么情況下要開一個資本金賬戶?
老師,一個個人獨資企業(yè),股東一個人?,F(xiàn)在要不一個股東的股份轉(zhuǎn)一部分給另外一個人,如果企業(yè)是虧損情況下,轉(zhuǎn)讓需要繳納個人所得稅嗎
老師,23年3月庫存現(xiàn)金4711元在9月已經(jīng)存入,24年1月份重復存入4711元,現(xiàn)在需要調(diào)整分錄怎么寫,(借: 貸:庫存現(xiàn)金)
老師你好,想問下這個我做了借:應收賬款申公司貸其他收入廣告費這個分錄可以做么,是因為有這筆款但是不知道什么時候能收到,我做了這分錄,如果錯了我是應該做紅沖處理么?
企業(yè)一直申報都是虧損,申報有如下提示,這個需要理會嗎?
物業(yè)會計中,購買防汛沙袋屬于管理費用中什么明細
差額征稅,不需要把發(fā)給派遣人員的工資和社保計入主營業(yè)務成本嗎?
這里只確認收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,勞務派遣公司成本主要是人工成本
老師,請問能麻煩您根據(jù)我發(fā)的這個發(fā)票截圖給一個完整的分錄嗎?
成本要根據(jù)工資表做,比如這筆跟勞務派遣員工A相關,那他的工資計入對應的主營業(yè)務成本
那在我收到工資表前,只看到這張發(fā)票和銀行回單,是不是先做分錄 借:銀行存款3600,貸:主營業(yè)務收入 3591.43 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)8.57
是的,根據(jù)發(fā)票先做收入,然后根據(jù)工資表做成本
老師,發(fā)票上備注的“差額征稅 3420.00”這個金額難道不是派發(fā)給勞務派遣員工的,應該計入成本的部分?如果不是,那這個金額是什么呢?
發(fā)票的稅額是扣除差額后的金額,直接作為銷售收入的稅額就可以