你的成本費用里面沒有填寫,你暫估一個成本。
老師,我想問一下個體戶比如說是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經(jīng)按照核定的比例已經(jīng)是完稅的狀態(tài),第三季度開始改查賬征收了,那我申報在第三季度申報查賬的個人經(jīng)營所得的時候的收入的統(tǒng)計口徑怎么統(tǒng)計?有沒有什么政策依據(jù)?
【個體工商戶查賬征收】 1,個體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬,已按核定征收已繳納增值稅和個人經(jīng)營所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(不含稅),按查賬征收申報了,暫估成本填了135萬。 4,預計23年成本發(fā)生80萬,利潤大概60萬。 5,請問年底納稅時是否這樣計算: 60萬*35%=21萬-65500=144500*50%(200萬內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費用)=12250,這是要交得個人經(jīng)營所得么?
我們是個體工商戶,之前是定期定額,4月1日改查賬征收,會計做賬申報財務報表1-6月份都按查賬的做賬(實際發(fā)生業(yè)務),但是報個人經(jīng)營所得稅時的收入和成本怎么填數(shù)?是按財務報表填,還是按增值稅報表填(第一季度核定收入+第二季度查賬收入)
老師這是一家核定征收的餐飲個體戶,6月份被查了第一季度說核定金額低補繳了稅款和滯納金,7月份要改為查賬征收,第二季度還是核定征收,第二季度稅要怎樣報,個稅系統(tǒng)沒有開通
請問老師,6月份新成立個體戶,第二季度被設為定期定額征稅方式,6月份開票收入19100元,7月6日通過銀行發(fā)員工6月份工資47010元,7月5日開票6月份收入71000元。但是上去自然人扣繳端申報員工工資個稅,系統(tǒng)顯示沒有次稅種要申報,經(jīng)營所得也是,顯示沒有次稅種要申報,顯示要去更改征稅方式。但是稅務局說了,第二季度改不了征稅方式,只能按開票收入核定征收了,第三季度才是查賬征收,那我想請問,建賬7月份開始,我這個銀行初始余額怎么填,填多少。發(fā)6月份工資跟6月份開票收入的差額這個怎么處理
老師,我公司單張進項稅額金額較大,認證后不用交稅了 這種情況怎么按稅負率去交稅呢?謝謝
個人租給公司的發(fā)票,開專票還是普票?
分公司的企業(yè)所得稅季度報怎么申報
老師,補稅后的罰款比例范圍是多少,法律依據(jù)是啥
老師,公司購買的商品對方只給開收據(jù),如果只有收據(jù)和轉賬記錄可以入賬嗎?
個人所得稅申報可以直接把工資表導進個稅APP申報嗎?
車這種一次性扣除,可以在所得稅季報里填寫嗎?
老師您好,高新技術企業(yè)生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,公司可以開技術服務費發(fā)票與貨物銷售發(fā)票,比如平時目前開票額度五十萬,這五十萬可以開銷售發(fā)票也可以開服務發(fā)票,如果現(xiàn)在想開五十萬服務發(fā)票,開五十萬銷售發(fā)票就不夠用了,是提交服務合同申請增額?還是要提交購銷合同申請?謝謝老師
采購中秋禮盒送客戶,一般納稅人視同銷售的賬務如何處理,稅務這部分銷賬問你申報
你好,我想咨詢小規(guī)模餐飲業(yè)的全盤賬有嗎?包括客戶儲值及儲值消費的分錄
這個成本需要有發(fā)票讓對方開進來。
那前兩個季度是核定,第三季度改成查賬征收了,就全年都要按查賬征收計算了么?
對的是的,是這個意思。
為什么???老師,我想不明白為什么?
因為全年就以一個征收方式,按照最終的來。他是按照年累計來計算的。
好吧!老師,那還是按您說的那個解決方法把!
是的對的是的對的。