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老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務處理是,借,應收/銀行/現(xiàn)金/預收/其他應付款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款/其他應收款,次月15號前交稅后,借,應交稅費-銷項稅額,貸,銀行存款,應交稅款-進項稅費,是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進項占了169.81,成本只有2830.19。老師

2023-09-08 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 15:28

你好!月底要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金和計提附加稅,一般 借:應交稅費—應交增值稅—銷項 ? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項 ? ? ? ? ?應交稅費—未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:29

計提附加稅 借:稅金及附加 ? ? ? ?貸:應交稅費—城市建設稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-—教育費 等 繳納 借:應交稅費—未交增值稅 ? ? ?貸:銀行等

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快賬用戶5101 追問 2023-09-08 15:37

“你好!月底要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金和計提附加稅,一般 借:應交稅費—應交增值稅—銷項 貸:應交稅費—應交增值稅—進項 應交稅費—未交增值稅”老師這個分錄相當于每月月底就結(jié)轉(zhuǎn)了,體現(xiàn)在在未交稅金里面了,次月15號交增值稅時候就直接沖未交稅金對嗎,附加稅費會計提的老師,老師附加稅費是按照未交稅金金額來計算計提嗎,老師。

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:39

你好!是的,是這樣處理的

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快賬用戶5101 追問 2023-09-08 15:43

好的,老師,謝謝老師,又學到一門知識

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:46

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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