1. 沖銷原錯誤勾選的進(jìn)項稅 原將即征即退項目的進(jìn)項稅勾選為 “一般項目”,需先轉(zhuǎn)回至即征即退項目進(jìn)項稅科目:借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額 — 即征即退項目)貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額 — 一般項目) 2. 補(bǔ)回多退的即征即退稅款 因進(jìn)項稅歸屬錯誤導(dǎo)致多退稅款,需補(bǔ)繳時:借:其他應(yīng)收款 — 即征即退稅款(紅字,沖原多退金額)貸:營業(yè)外收入 / 其他收益(紅字,沖原確認(rèn)的退稅收益) 同時,實際補(bǔ)繳稅款時:借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(即征即退稅款)貸:銀行存款
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請退稅,審批表頁面,點擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報的一般項目的稅額,不是即征即退那個項目的,我確認(rèn)了報稅時的申報表是分了一般項目,和即征即退項目,沒有填反,
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個固定資產(chǎn)即用于一般項目也用于即征即退項目取得的進(jìn)項如今還沒有實現(xiàn)收入怎么計算分?jǐn)偡謩e申報增值稅一般項目和即征即退項目
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請退稅。點擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報的一般項目的稅額,不是即征即退那個項目的,我確認(rèn)發(fā)現(xiàn)報稅時的申報表是一般項目和即征即退項目填反了,更正后,顯示兩筆稅額。申請退稅無明細(xì)顯示。
#提問#請問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票,申報表稅務(wù)局已經(jīng)統(tǒng)計了即征即退項目,我當(dāng)月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個問題,第一假如我勾選10000的進(jìn)項,稅務(wù)會不會給我統(tǒng)計為即征即退進(jìn)項?第二個問題:專門用于即征即退項目的進(jìn)項發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷售項目怎么辦?
老師,公司有軟件即征即退項目,也有一般項目,在申報增值稅的時候,也要勾選進(jìn)項分?jǐn)偟郊凑骷赐隧椖窟M(jìn)行抵扣是么
老師,我公司單張進(jìn)項稅額金額較大,認(rèn)證后不用交稅了 這種情況怎么按稅負(fù)率去交稅呢?謝謝
個人租給公司的發(fā)票,開專票還是普票?
分公司的企業(yè)所得稅季度報怎么申報
老師,補(bǔ)稅后的罰款比例范圍是多少,法律依據(jù)是啥
老師,公司購買的商品對方只給開收據(jù),如果只有收據(jù)和轉(zhuǎn)賬記錄可以入賬嗎?
個人所得稅申報可以直接把工資表導(dǎo)進(jìn)個稅APP申報嗎?
車這種一次性扣除,可以在所得稅季報里填寫嗎?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,公司可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票與貨物銷售發(fā)票,比如平時目前開票額度五十萬,這五十萬可以開銷售發(fā)票也可以開服務(wù)發(fā)票,如果現(xiàn)在想開五十萬服務(wù)發(fā)票,開五十萬銷售發(fā)票就不夠用了,是提交服務(wù)合同申請增額?還是要提交購銷合同申請?謝謝老師
采購中秋禮盒送客戶,一般納稅人視同銷售的賬務(wù)如何處理,稅務(wù)這部分銷賬問你申報
你好,我想咨詢小規(guī)模餐飲業(yè)的全盤賬有嗎?包括客戶儲值及儲值消費(fèi)的分錄