同學(xué),你好 就是進(jìn)項(xiàng)可以多扣除5%
老師你好,我們高新企業(yè)聽(tīng)說(shuō)這個(gè)月開(kāi)始可以亨受增值稅加計(jì)扣除嗎,說(shuō)是13%的進(jìn)項(xiàng)可抵扣18%稅額嗎,能不能發(fā)個(gè)鍵接或文檔給我
老師您好!新出的高新企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策我有兩個(gè)問(wèn)題不明白,第一:我們企業(yè)一到8月份入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)有2022年的發(fā)票,這個(gè)可以加計(jì)抵減嗎?第二:是企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)有咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、辦公用品,像這樣的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)抵減嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,高新企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)扣除5%嗎?,其實(shí)我沒(méi)明白這個(gè)
你好!老師請(qǐng)問(wèn)一下,高新企業(yè)可以享受增值稅加計(jì)扣除5%,這個(gè)是怎么樣的處理流程呢
請(qǐng)問(wèn)老師,稅收政策:高新技術(shù)企業(yè)可以享受進(jìn)項(xiàng)稅額5%加計(jì)扣除,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒(méi)勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒(méi)開(kāi)票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問(wèn)一下,去國(guó)外出差沒(méi)有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開(kāi)普票不超30萬(wàn)的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來(lái)、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來(lái),是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開(kāi)票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢