● 自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 你實際體檢的時候,借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款貸,其他收益,加計抵扣
老師請問一下,什么樣的企業(yè)可以享受研發(fā)費用 需要企業(yè)有什么資質(zhì)加計扣除我們是中關(guān)村高新企業(yè) 這種能不能研發(fā)費用加計扣除啊不是國高新
老師們,下午好!請問關(guān)于高新企業(yè)研發(fā)費加計扣除,是否一定要成為高新企業(yè)才可以享受優(yōu)惠?還沒有成為高新企業(yè)之前的研發(fā)費用也是可以提前享受嗎?
老師好,請問下,高新企業(yè)的進項稅額可以加計扣除5%嗎?,其實我沒明白這個
你好,老師,請教一下高新企業(yè)享受了進項稅額加計扣除5%的優(yōu)惠政策,優(yōu)惠部份抵減當期應(yīng)納稅額。那么請問這筆不用繳納的稅額怎么做會計處理。是作為政府補貼?還是留在應(yīng)交增值稅這個科目里。謝謝
你好!老師請問一下,高新企業(yè)可以享受增值稅加計扣除5%,這個是怎么樣的處理流程呢
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補虧損23萬,現(xiàn)在要進行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應(yīng)商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應(yīng)該怎么入賬
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學(xué)到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經(jīng)驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經(jīng)驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班?,F(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時候能免稅嗎?
老師,供應(yīng)商之前給的溢價,抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫時按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結(jié)存金額為什么越負越多,發(fā)出的單價是怎么計算的,這種情況按贈送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
我不是問分錄呀,問的我提交資料后,是不是稅務(wù)系統(tǒng)可以自動帶出享受加計扣除部分
你好可是自己填進去的 納稅人享受加計抵減優(yōu)惠政策,需要填列《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)附列資料(四)(稅額抵減情況表)第二項加計抵減情況。