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老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補單進去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎

2025-05-24 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-24 21:28

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-24 21:31

您好,分錄對的,我來分一下情況 如果是未認證的發(fā)票 借:原材料(不含稅金額) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票總金額) 如果是已認證的發(fā)票: 借:原材料(不含稅金額) 貸:應(yīng)付賬款(不含稅金額)

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快賬用戶2666 追問 2025-05-24 21:33

要調(diào)以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-24 21:35

您好,不用,上面分錄又沒有損益科目嘛

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快賬用戶2666 追問 2025-05-24 21:41

那如果是應(yīng)收賬款呢,我之前年度的應(yīng)收賬款如果收不回來了要怎么記

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齊紅老師 解答 2025-05-24 21:42

您好,計提壞賬,借:信用減值損失? 貸:壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶2666 追問 2025-05-24 21:43

就做一筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-24 21:44

您好,是的,計提就這個分錄

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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