可以,你只要符合退稅,什么時(shí)間申請(qǐng)都行
請(qǐng)問出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅出口退稅申報(bào)當(dāng)月增值稅申報(bào)填哪欄?
企業(yè)出口貨物,申請(qǐng)退稅,是要當(dāng)月出口,下個(gè)月就得申報(bào)出口退稅嗎?
老師,出口退稅一定要在出口次月申報(bào)嗎
報(bào)關(guān)單上當(dāng)月出口外貿(mào)收入 當(dāng)月沒確認(rèn)收入 ,下個(gè)月確認(rèn)的 ,對(duì)出口退稅受影響么?
要出口退稅的,比如我10月份報(bào)關(guān)出口的,我次年1月再開票確認(rèn)收入,申報(bào)出口退稅,這樣,有沒有問題?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
外貿(mào)企業(yè)開國(guó)內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票的專票可以退稅嗎
這個(gè)不可以退稅的