你好,第一這個也是可以加計抵扣的,第二咨詢費這些允許抵扣的進項稅額也可以加計扣除
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務屬于現(xiàn)代服務,增值稅進項符合加計扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明,也沒有加計扣除,我在10月份的時候填寫了這個聲明,我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報表了
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,是2022年1月才轉成一般納稅人的,我們基本上沒有進項票,后期進項票應該也是不多,稅務局現(xiàn)在讓我們申請寫加計抵減的報告,老師這種政策我們公司應不應該申請,這個對企業(yè)發(fā)展有沒有什么影響呢
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣啊?怎么弄啊現(xiàn)在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術企業(yè)(含所屬的非法人分支機構)中的制造業(yè)一般納稅人。
老師您好!新出的高新企業(yè)增值稅加計抵減政策我有兩個問題不明白,第一:我們企業(yè)一到8月份入賬抵扣的進項有2022年的發(fā)票,這個可以加計抵減嗎?第二:是企業(yè)取得的進項有咨詢費、評估費、辦公用品,像這樣的進項也可以加計抵減嗎?
老師您好,制造業(yè)高企可以減免增值稅,我們高新企業(yè)一般納稅人小公司,怎么備案出來2022年,這些不用管直接提交嗎 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業(yè)企業(yè)是指高新技術企業(yè)(含所屬的非法人分支機構)中的制造業(yè)一般納稅人。
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
企業(yè)給對方公司虛開開票,現(xiàn)在補繳的稅金怎么寫會計分錄?
老師 我們單位有好多演出費都開不了發(fā)票 怎么辦呢