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老師,我們生產(chǎn)過程中,有給客戶損壞板材的狀況,我應(yīng)該怎么用分錄體現(xiàn)?這個分錄不對,營業(yè)外支持增加是不是應(yīng)該記在借方?

老師,我們生產(chǎn)過程中,有給客戶損壞板材的狀況,我應(yīng)該怎么用分錄體現(xiàn)?這個分錄不對,營業(yè)外支持增加是不是應(yīng)該記在借方?
2023-11-11 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-11 12:27

您好,營業(yè)外收入才對,客戶賠的,同事寫這個營業(yè)外支了是不想交增值稅的,沖減費用成本

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快賬用戶7248 追問 2023-11-11 12:44

不是客戶賠付的,而是我們給客戶的,是我們的失誤造成客戶的損失,人家不給我們付款了

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齊紅老師 解答 2023-11-11 12:46

您好,那這個分錄不對,反了,應(yīng)收賬款要是貸方,借:營業(yè)外支出? 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶7248 追問 2023-11-11 12:50

貸方記應(yīng)收賬款,我的應(yīng)收賬款更多了?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 12:55

您好,貸方記應(yīng)收賬款,是資產(chǎn)減少,咋會多呢

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您好,營業(yè)外收入才對,客戶賠的,同事寫這個營業(yè)外支了是不想交增值稅的,沖減費用成本
2023-11-11
你好,可以的 你做材料費 然后在營業(yè)外支出當時有損壞的證明嗎?
2023-09-01
同學(xué),你好 你確認收入的時候,就把這部分賠償減去
2020-11-30
你買來的材料怎么做的
2020-12-20
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費的借方是表示轉(zhuǎn)出的增值稅,轉(zhuǎn)出可以交稅,可以是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;
2020-10-12
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