借應(yīng)收賬款財務(wù)費用貸銀行存款。
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進我們賬戶了,10月的時候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當(dāng)時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師,我上個月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費,應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師您好,我們買了一塊地,先付給了對方拍賣傭金2萬元 我的分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 第二個月收到了發(fā)票,我不知道怎么做分錄,麻煩您說下,謝謝老師
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
老師,請教一下,公司購買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購進票是幾個點的票?
老師,我們每個月做賬的時候那些單據(jù)整理的時候有什么順序嗎,一般是先做費用報銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個報個稅的時候怎么填寫
學(xué)堂有勞動法的課程嗎,
怎么看個體戶是否需要報工資薪金
紅字發(fā)票確認(rèn)單未確認(rèn)超過72小時 能重新開具確認(rèn)單作廢嗎?
自然人擔(dān)任多家公司法人代表,所得稅匯算清繳需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)么?
你好,應(yīng)納稅所得額等于不含稅開票收入嗎?
請問計入營業(yè)外收入的減免增值稅,匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師你好,租金要計提嗎
謝謝老師,那我這個應(yīng)收賬款做紅字合不合適呢
老師,或者麻煩您說下就是這個正確的分錄怎么做,我覺得我剛說的不合適。就這一筆我給退回的分錄。
手續(xù)費誰來負(fù)擔(dān) 他給你多少 你給他多少
是我退給對方的款25000,我轉(zhuǎn)賬支付的,手續(xù)費10元
如果25000包含了十塊錢的,你直接借應(yīng)收賬款貸銀行存款就可以 手續(xù)費不要做,因為不是你們負(fù)擔(dān)的是對方。
這個手續(xù)費10元沒有包含在25000元里,是銀行單獨扣下的,這個手續(xù)費是我們承擔(dān)的。
那不對 25000是人家給你的 你給人家25010才對
嗯,老師我現(xiàn)在要做的是給對方退回的分錄,退回25000,手續(xù)費10元,這個在銀行賬上是分開扣的,就是支付了一筆25000,還有一筆是支付25000元產(chǎn)生的手續(xù)費10元。也就是合起來25010元。
借應(yīng)收賬款25000 財務(wù)費用10 貸銀行存款