?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師您好,請(qǐng)問這個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計(jì)數(shù)?利潤總額填損益表上面的利潤總額本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,之前季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,就光是按利潤表上的營業(yè)成本填成本了,沒有加上后面的各項(xiàng)費(fèi)用和營業(yè)外支出里面的數(shù)字,到這個(gè)季度才發(fā)現(xiàn)。就想問之前這樣做會(huì)不會(huì)有什么不好的影響呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。我這個(gè)季度只有財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報(bào)表。我是不是只要在利潤總額這里填135.48,不用把財(cái)務(wù)費(fèi)用填再營業(yè)成本吧?老師這是我的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師你好,填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤表填列的對(duì)吧,, 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤表填,成本卻是不按照利潤表填,增加了不少成本,利潤變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多,成本少,利潤高,其他月卻是利潤低,收入少,像這樣情況
老師,我想問一下這個(gè)季度利潤表如圖所示,要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅? 1.里面銷售費(fèi)用2w 我這邊只取得收據(jù)證明,沒有發(fā)票,不能做稅前扣除,在申報(bào)企業(yè)所得稅怎么填? 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報(bào)表交增值稅,然后填企業(yè)所得稅填哪里?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請(qǐng)問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
您好,如果公司只有工資和差旅費(fèi),沒有賣東西、提供服務(wù)這些能產(chǎn)生收入的業(yè)務(wù),也沒有和業(yè)務(wù)直接相關(guān)的成本,那利潤表上營業(yè)收入和營業(yè)成本就是0,電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的營業(yè)收入和營業(yè)成本就填利潤表的0,這樣是對(duì)的。但要是有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù),哪怕金額小,也得如實(shí)填收入和成本,不能隨便填0,另外工資、差旅費(fèi)這些費(fèi)用會(huì)影響利潤總額,申報(bào)時(shí)也要填對(duì)。
收到,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!