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老師,有這樣個(gè)問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對(duì)公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶,因?yàn)椴欢脕砝习遒I材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí), 老師您看我這種情況我怎么辦

2020-12-20 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-20 14:31

你買來的材料怎么做的

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快賬用戶5261 追問 2020-12-20 15:32

賬上就沒有,它分了內(nèi)外兩套賬

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快賬用戶5261 追問 2020-12-20 15:32

這是外賬,買材料都沒有發(fā)票,所以都計(jì)入內(nèi)賬了,外賬都還掛著呢

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齊紅老師 解答 2020-12-20 15:36

需要做賬 借原材料貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶5261 追問 2020-12-20 15:46

能這樣做嗎?原材料只能掛賬了,用到哪去,工程是2015年的,早就結(jié)束了

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齊紅老師 解答 2020-12-20 15:59

你好 你們做了收入的嗎 成本則本作的

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快賬用戶5261 追問 2020-12-20 17:58

嗯嗯,我調(diào)好了,但是我調(diào)完帳以后發(fā)現(xiàn),我的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額原來是5400萬,現(xiàn)在是2600多萬了,之前應(yīng)付賬款5000多萬,其它應(yīng)付款是-1600多萬,差距這么大沒事吧

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齊紅老師 解答 2020-12-20 18:03

沒有關(guān)系 符合你實(shí)際就可以

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你買來的材料怎么做的
2020-12-20
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-08-11
你好,材料可以直接計(jì)入成本的,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款某項(xiàng)目也得結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-08-11
你好,你支付給施工隊(duì)的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款, 借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本。
2024-12-30
您好,您的意思是需要把這辦公用品具體分到各個(gè)項(xiàng)目上去是嗎
2019-09-06
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