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老師早上好!公司食堂之前幾個(gè)月報(bào)銷買菜的錢都是用銷貨清單做附件,現(xiàn)在審計(jì)要求我們要開發(fā)票,如果要開票也是11月的時(shí)間,請問我3-9月的憑證能附11月開的發(fā)票嗎?

2023-11-10 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-10 09:05

根據(jù)審計(jì)要求,您需要使用開具的發(fā)票作為報(bào)銷憑證的附件。因此,您可以在11月開具發(fā)票,并將該發(fā)票作為附件附在3-9月的報(bào)銷憑證上。 需要注意的是,您需要確保發(fā)票上的日期與報(bào)銷憑證上的日期相符,以證明您的報(bào)銷申請是合法的。此外,您還需要在報(bào)銷憑證上注明開具發(fā)票的日期和金額,以便審計(jì)人員進(jìn)行核對。 總之,只要您在11月開具了發(fā)票,并將其作為附件附在3-9月的報(bào)銷憑證上,您的報(bào)銷申請就是合法的。

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快賬用戶8553 追問 2023-11-10 09:10

老師,如果我今天開票,發(fā)票日期只能顯示11月10日,只能在備注上寫明補(bǔ)開幾月發(fā)票。比如我3月18日報(bào)銷了一筆費(fèi)用,還要在費(fèi)用報(bào)銷單上注明11月10日已補(bǔ)開發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:10

對的 最好是寫清楚

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快賬用戶8553 追問 2023-11-10 09:14

就是說我3月份的憑證可以附11月開的發(fā)票是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:19

同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦

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根據(jù)審計(jì)要求,您需要使用開具的發(fā)票作為報(bào)銷憑證的附件。因此,您可以在11月開具發(fā)票,并將該發(fā)票作為附件附在3-9月的報(bào)銷憑證上。 需要注意的是,您需要確保發(fā)票上的日期與報(bào)銷憑證上的日期相符,以證明您的報(bào)銷申請是合法的。此外,您還需要在報(bào)銷憑證上注明開具發(fā)票的日期和金額,以便審計(jì)人員進(jìn)行核對。 總之,只要您在11月開具了發(fā)票,并將其作為附件附在3-9月的報(bào)銷憑證上,您的報(bào)銷申請就是合法的。
2023-11-10
同學(xué)您好,是11月份暫估,然后12月初紅沖暫估,來發(fā)票了根據(jù)發(fā)票入賬,和原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異的話,就調(diào)整差額就可以
2021-12-07
那你收到錢可以先借庫存現(xiàn)金貸,預(yù)收賬款
2023-12-11
你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時(shí)按照開票做一遍分錄的;? 申報(bào)開票欄次的? 數(shù)據(jù)即可? ?
2022-12-12
您好,是的,需要先確認(rèn)未開票收入 未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用
2025-03-25
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