同學(xué),你好
應(yīng)當(dāng)視同銷售服務(wù)(金融服務(wù)——貸款服務(wù))的應(yīng)稅行為。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價(jià)款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時(shí)發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個(gè)月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款56500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貸:庫(kù)存商品30000要求:請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師找出上述資料的問題所在?并提出相應(yīng)的處理意見,做出調(diào)整分錄。
1、甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司上年度將自有的閑散資金1000萬元無償借給老客戶使用,借款合同中約定無息,也沒有按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2.指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)
1、甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司上年度將自有的閑散資金1000萬元無償借給老客戶使用,借款合同中約定無息,也沒有按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2.指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)
甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司上年度將自有閑散資金1000萬元無償借給老客戶使用,借款合同中約定無息,也沒有按照“貨款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2,指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)。
1、甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司.上年度將自有的閑散資金1000萬元無償借給老客戶使用,借款合同中約定無息,也沒有按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2.指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少