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現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報(bào)的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進(jìn)的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進(jìn)貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進(jìn)貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再?zèng)_銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會(huì)計(jì)學(xué)堂老師給的回復(fù),要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣

2021-12-07 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-07 20:50

同學(xué)您好,是11月份暫估,然后12月初紅沖暫估,來發(fā)票了根據(jù)發(fā)票入賬,和原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異的話,就調(diào)整差額就可以

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快賬用戶5480 追問 2021-12-07 21:12

成本沒有差異

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快賬用戶5480 追問 2021-12-07 21:14

暫估時(shí)候需要用專門的暫估科目嘛?還是跟正常的庫存商品應(yīng)付賬款一樣

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齊紅老師 解答 2021-12-07 21:22

正常的庫存商品科目,應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商

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同學(xué)您好,是11月份暫估,然后12月初紅沖暫估,來發(fā)票了根據(jù)發(fā)票入賬,和原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異的話,就調(diào)整差額就可以
2021-12-07
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2024-05-24
同學(xué)你好 1.不對,暫估的時(shí)候只暫估庫存,進(jìn)項(xiàng)不暫估 進(jìn)項(xiàng)是正數(shù)還可以抵扣的 2.成本不能是負(fù)數(shù),沒收到的部分還是繼續(xù)暫估
2021-04-14
十月份你申報(bào)了無票收入沒有,如果沒有申報(bào)的話,不需要做無票收入了,也不用申報(bào)了,不用管了,直接在11月份做開發(fā)票的就可以了,這個(gè)屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
同學(xué)你好 那你開票不交稅的嗎
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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