你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時按照開票做一遍分錄的;? 申報開票欄次的? 數(shù)據(jù)即可? ?
請問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時候我報稅的時候做了未開票銷售申報了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個我要怎么報稅?
八月收到一張“水費”的專用發(fā)票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進項稅額做了轉(zhuǎn)出申報和對應(yīng)沖銷的賬務(wù)處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數(shù)發(fā)票給我們,這前兩天才收到九月應(yīng)該收到負數(shù)發(fā)票,我把這負數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
請問老師,我司之前一個客戶,銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票,在今年3月的時候我做了未開票申報,11月該客戶又申請開票,那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負數(shù)信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進行負數(shù)外理?
老師,好,我們是一般納稅人,我們21年到22年銷售的東西,一直沒開票,我申報的時候,填的未開票收入。這一月份,客戶讓開發(fā)票類,我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開出來了,2月份申報一月份稅的什么?21年和22年的開票數(shù),到時候,怎么填
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是我?guī)ど弦獩_當時做的無票收入那個憑證,第二個申報開票欄次的數(shù)據(jù)即可是什么意思?沒懂,是就只填無票收入負數(shù)錄入就行了,正數(shù)按正常來填 就行是吧?
你好1;? ? ? ? 你 紅沖無票收入 ;? 寫負數(shù)金額去報? ; 開票出去了 你也得按開票報 對應(yīng)欄次的金額的??