不打算要了,那咱就記到營(yíng)業(yè)外支出就行了。
第一,我這有個(gè)房子貸款買(mǎi)的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢(qián)太多,我們起訴他了,從我們賬戶(hù)把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話(huà),以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個(gè)工程前期是由另一個(gè)公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒(méi)有會(huì)計(jì)只有表格登記,錢(qián)在私戶(hù),我接收按前期余額接的話(huà)這個(gè)余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項(xiàng)目的賬,前期的另一個(gè)勞務(wù)和甲方簽的項(xiàng)目回來(lái)的錢(qián)該怎么做?這個(gè)錢(qián)算收入嗎?那個(gè)勞務(wù)和甲方有開(kāi)票回款甲方錢(qián)沒(méi)結(jié)清,這個(gè)錢(qián)怎么掛?我們做的工程一整個(gè)是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個(gè)金額倒擠出項(xiàng)目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話(huà) 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個(gè)主意
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)(他并沒(méi)有拿錢(qián),是讓公司出的錢(qián),現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn),公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后,還差他20萬(wàn)未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢(qián)以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢(qián),加上我們這個(gè)30萬(wàn),合計(jì)有200萬(wàn)吧)這樣操作可形嗎?我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話(huà),這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn),(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們,他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
零余額22年中央總撥款45.5萬(wàn)元,7月份時(shí)用零余額賬戶(hù)支出一筆3194車(chē)輛維修費(fèi),但當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~戶(hù)與戶(hù)名不符當(dāng)月被退回,但退回的錢(qián)沒(méi)有退到零余額賬戶(hù),而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會(huì)計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),一直到12月對(duì)方來(lái)催賬,一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶(hù)上,然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來(lái)應(yīng)該是45.5萬(wàn),因?yàn)檫@樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
老師,我公司收到一張車(chē)輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應(yīng)付賬款支付了該筆費(fèi)用,這個(gè)月說(shuō)油卡還有很多錢(qián),不需要再轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用,我查了一下這幾年的帳,沒(méi)有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù),那我該怎么沖帳啊?
在小規(guī)模納稅人期間收到專(zhuān)票,未取得收入,未開(kāi)過(guò)票票,后轉(zhuǎn)為一般納稅人,專(zhuān)票可以認(rèn)證嗎
公司要注銷(xiāo)賬上有12年的發(fā)票沒(méi)回來(lái)的預(yù)付款怎么辦,用沖平嗎
銀行手續(xù)費(fèi)回單怎么入賬? 后面收到發(fā)票時(shí)又怎么處理呢
老師資本公積是什么錢(qián)
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊當(dāng)月不折舊嗎?下月累計(jì)折舊,二十八期2月課程里面為什么老師做的那個(gè)表格顯示已經(jīng)累計(jì)折舊一個(gè)月了
老師 我們公司是做魚(yú)塘垂釣服務(wù)的 客人到我們魚(yú)塘釣魚(yú)客人是先買(mǎi)釣魚(yú)票 然后再去魚(yú)塘釣魚(yú) 客人釣上來(lái)的魚(yú):客人可以帶走,也可以再把釣上來(lái)的魚(yú)賣(mài)給我們魚(yú)塘, 就是我公司當(dāng)初第一步先從供應(yīng)商那里先把魚(yú)進(jìn)貨進(jìn)來(lái), 從供應(yīng)商那里進(jìn)來(lái)的魚(yú),計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?[抱拳]
關(guān)于企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)具體要怎么做
毛利2個(gè)點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價(jià)收入乘2個(gè)點(diǎn)
老師工資薪金個(gè)稅每月申報(bào)日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個(gè)價(jià)錢(qián)一共5個(gè),就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個(gè)需要改價(jià)錢(qián),我這個(gè)怎么操作啊
不打算要了,對(duì)方不能給你開(kāi)發(fā)票。
老師,我這個(gè)無(wú)法退回啊,才0.16元,手續(xù)劉,4.5元,不打算退回克,我是這樣做的,借銀行,貸營(yíng)業(yè)外收入-無(wú)法支付的應(yīng)付賬款,這樣可以嗎!?
無(wú)法支出的應(yīng)付賬款是 借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
那這樣相方于掛帳了吧,可是這個(gè)我無(wú)法取得發(fā)票,公戶(hù)里的這0.16我也付不出去,只能在戶(hù)里,還是進(jìn)賬,怎么辦?。??
你好 不用了 寫(xiě)分錄了?