不打算要了,那咱就記到營業(yè)外支出就行了。
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業(yè)外收入?
老師啊,我們做的工程勞務分包,由于前期這個工程前期是由另一個公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應收 之前的勞務,這筆賬怎么做?以前沒有會計只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個余額我做的其他應收貸方 -之前的勞務,我是做項目的賬,前期的另一個勞務和甲方簽的項目回來的錢該怎么做?這個錢算收入嗎?那個勞務和甲方有開票回款甲方錢沒結清,這個錢怎么掛?我們做的工程一整個是分工程部位簽的合同。我現在想法是掛帳一個金額倒擠出項目的應收余額 ,但掛帳的話 借 其他應收 之前的勞務公司 貸收入嗎。望老師出個主意
親想請教一下你:現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結),現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費,但當時因為賬戶與戶名不符當月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發(fā)現,一直到12月對方來催賬,一查帳才發(fā)現掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉的。我現在在七月把退回那筆做成其他應付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應該是45.5萬,因為這樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應付賬款支付了該筆費用,這個月說油卡還有很多錢,不需要再轉該筆費用,我查了一下這幾年的帳,沒有看到有預付賬款掛帳的數,那我該怎么沖帳啊?
買的瑞祥卡開的現代服務類場地費,策劃費,交通費,餐費這些發(fā)票,可以做賬做費用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務提成按什么申報個稅
注會財管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產花的那60萬,是按付現成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點外購社備(固定資產)那樣就原數60的現金流出
公司自購房子辦公,房產稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應注意什么。
不打算要了,對方不能給你開發(fā)票。
老師,我這個無法退回啊,才0.16元,手續(xù)劉,4.5元,不打算退回克,我是這樣做的,借銀行,貸營業(yè)外收入-無法支付的應付賬款,這樣可以嗎???
無法支出的應付賬款是 借應付賬款貸營業(yè)外收入。
那這樣相方于掛帳了吧,可是這個我無法取得發(fā)票,公戶里的這0.16我也付不出去,只能在戶里,還是進賬,怎么辦?。??
你好 不用了 寫分錄了?