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第一,我這有個(gè)房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?

2020-12-18 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-18 13:58

1,也就是這款項(xiàng)收不回了,你是作壞賬準(zhǔn)備處理 2,滯納金 計(jì)營業(yè)外支出處理。 交的當(dāng)期計(jì)營業(yè)外支出 3,是的

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快賬用戶2874 追問 2020-12-18 14:19

那其他應(yīng)收款這比呢,也沖營業(yè)外支出嗎?這個(gè)房子收回來,還可以賣給別人嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 14:21

可以出售 的啊,這不影響,這屬于你的質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)的

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快賬用戶2874 追問 2020-12-18 14:24

那其它應(yīng)收款這比呢,也沖營業(yè)外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 14:26

這收不回,計(jì)壞賬準(zhǔn)備處理的

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快賬用戶2874 追問 2020-12-18 14:32

稅交了,只要我在賣的時(shí)候做個(gè)紅字沖回的票就完事啦, 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款, 這樣做上面做壞賬準(zhǔn)備的,是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 16:32

借,壞賬準(zhǔn)備 貸,其他應(yīng)收款 處理的

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快賬用戶2874 追問 2020-12-18 18:41

那壞賬準(zhǔn)備就這樣掛著嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-18 19:12

期末你計(jì)提的時(shí)候 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶2874 追問 2020-12-18 19:50

第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算

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齊紅老師 解答 2020-12-18 20:07

滯納金處理是發(fā)生當(dāng)期 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 繳納時(shí)直接這個(gè)分錄處理就可以了的

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快賬用戶2874 追問 2020-12-18 20:36

我知道,但是我有返回來的土地增值稅,直接稅務(wù)局也用這比錢抵頂了欠繳的土地增值稅和滯納金。我退了16萬,要交的補(bǔ)的稅款是24萬,滯納金是5萬。我退的土地增值稅抵了土地增值稅誰13萬,滯納金抵了3萬。我交的銀行存款就是稅款補(bǔ)了11萬,滯納金補(bǔ)了2萬,就是這樣一個(gè)帳,應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 20:38

你返回來的是16,你是計(jì)入其他應(yīng)收款處理的, 借,應(yīng)交稅費(fèi)24 營業(yè)外支出5 貸,其他應(yīng)收款16 銀行存款13

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快賬用戶2874 追問 2020-12-18 21:01

我是以前年度的土地增值稅,不是沖以前年度損益

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齊紅老師 解答 2020-12-19 07:59

你這個(gè)即便是以前年度的土地增值稅,你只是計(jì)提的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整處理啊,你這個(gè)抵消繳納再說的憤怒也不會(huì)受影響。

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齊紅老師 解答 2020-12-19 08:00

分錄,打錯(cuò)字了,不好意思。

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1,也就是這款項(xiàng)收不回了,你是作壞賬準(zhǔn)備處理 2,滯納金 計(jì)營業(yè)外支出處理。 交的當(dāng)期計(jì)營業(yè)外支出 3,是的
2020-12-18
可以的,可以這么做的。
2023-09-06
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-04-18
同學(xué)你好 事你們的備用金嗎
2022-12-15
你哈,學(xué)員, 應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票,按照暫估做賬 應(yīng)收賬款按照壞賬處理 工資建議正常申報(bào)繳納
2023-09-19
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