平時都是收票沖往來?
老師,公司公戶上沒有錢支付企業(yè)網銀證書年費了,我用自己的手機銀行轉帳200元到公司公戶上支付的,這筆業(yè)務的分錄這樣寫對嗎,麻煩幫忙看一下:借:財務費用-手續(xù)費,貸:其他應付款,記賬憑證后付2張原始憑證(一張是公司公戶收到我手機銀行轉賬200元的回單,一張是公司公戶支付200元證書年費到該銀行的回單),是這樣嗎?
老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應付賬款支付了該筆費用,這個月說油卡還有很多錢,不需要再轉該筆費用,我查了一下這幾年的帳,沒有看到有預付賬款掛帳的數,那我該怎么沖帳啊?
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負數沖紅(借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估負數),然后在根據發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預付賬款,預付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結轉成本?網校老師有的跟我說當月沒有收入不用結轉,但是有的老師跟我說暫估是之前的,結轉成本也是之前的,不用管當月有無收入,結轉就行,我到底應該怎么能做
你好老師,我公司是生產企業(yè)預付了一筆款50萬給供應商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領用了。 分錄:借:預付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬? 還是應付賬款50萬? 問題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應該寫預付賬款還是應付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費已付了10萬,也沒收到發(fā)票,那我要怎么結轉這個車間水電費的成本?分錄該怎么寫?
老師,我們公司車輛租出去了,所用柴油需自己承擔。最開始沒有開票,做賬如下:借:預付賬款,貸:應收賬款(直接對方代充油卡),成本結轉時,做的借:其他業(yè)務成本 貸:預付賬款;現在收到了柴油發(fā)票是專票,我要怎么沖賬才對。始終有個進項稅的差額,貸方不知道該怎么擺賬了,請老師指教
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產那些原來也沒有入帳,那現在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現負數如何重分類
不征稅收入是調增還是調減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎,應該先學哪個課件?
老師,我現在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數據報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
平時收到票是借管理費用 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款。平時是不沖,
現在可先沖其他應付款
非常有可能以前多沖或少掛往來
那是借:管理費用 貸:應付賬款 負數嗎?
借:管理費用 貸:應付賬款或其他應付款 正數
那你這筆分錄應付賬款不就一直掛著金額在那里,我理解就是計提了,沒有付款,
是的,先掛著,若年底時,仍找不到原因,再轉營業(yè)外收入沖應付