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老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應付賬款支付了該筆費用,這個月說油卡還有很多錢,不需要再轉該筆費用,我查了一下這幾年的帳,沒有看到有預付賬款掛帳的數,那我該怎么沖帳?。?/h1>

2023-01-29 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-29 21:39

平時都是收票沖往來?

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快賬用戶6025 追問 2023-01-29 21:42

平時收到票是借管理費用 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款。平時是不沖,

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齊紅老師 解答 2023-01-29 21:51

現在可先沖其他應付款
非常有可能以前多沖或少掛往來

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快賬用戶6025 追問 2023-01-29 21:55

那是借:管理費用 貸:應付賬款 負數嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-29 21:59

借:管理費用 貸:應付賬款或其他應付款 正數

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快賬用戶6025 追問 2023-01-29 22:06

那你這筆分錄應付賬款不就一直掛著金額在那里,我理解就是計提了,沒有付款,

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齊紅老師 解答 2023-01-29 22:08

是的,先掛著,若年底時,仍找不到原因,再轉營業(yè)外收入沖應付

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平時都是收票沖往來?
2023-01-29
您好,您或者就做現金分幾筆付平了,讓他們內部開個收據
2020-02-12
?你好? 那你是多做了成本金額嗎???
2021-05-18
1.沖銷之前的預付賬款(假設之前預付賬款的金額與發(fā)票金額一致): 借:預付賬款(負數或紅字) 貸:應收賬款(負數或紅字) 這一步是為了沖銷之前未開票時做的預付賬款和應收賬款的賬務處理。 1.根據收到的增值稅專用發(fā)票,進行正確的賬務處理: 借:其他業(yè)務成本 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款(根據實際支付方式填寫) 這一步是將柴油費用計入“其他業(yè)務成本”科目,并將發(fā)票上的進項稅額計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目。同時,根據支付方式(如銀行存款或應付賬款),將相應金額記入貸方。 1.對于進項稅的差額問題: 如果收到的發(fā)票上的進項稅額與之前的預計稅額存在差額,那么需要在“應交稅費——應交增值稅”科目中進行調整。 (1)如果差額為正數(即實際稅額大于預計稅額): 借:應交稅費——應交增值稅(轉出額) 貸:其他業(yè)務成本 或 相關費用科目? 這一步是將差額部分從“應交稅費——應交增值稅”科目中轉出,并相應調整成本或費用。 (2)如果差額為負數(即實際稅額小于預計稅額): 借:其他業(yè)務成本 或 相關費用科目? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉入額)? 這一步是將差額部分轉入“應交稅費——應交增值稅”科目,并相應調整成本或費用。
2024-05-16
收票時,讓員工直接報銷 做報銷的分錄即可
2022-03-27
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