同學你好 這個只能倒推了 沒有其他辦法
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
我公司是一工程檢測服務行業(yè),05年成立的,有15年以前的客戶應收賬款掛賬,我們客戶甲方多數(shù)是國企單位,簽訂的合同都是甲方擬訂好的(等于霸王條款一樣),一般付款方式是工程竣工我們檢測完畢我們給甲方出具檢測報告和開具相應的合同發(fā)票甲方才給我們付款,但是有些合同是據(jù)實結(jié)算的,并不確定我們需要檢測的范圍和量,只能自己先確定需要檢測的單價,還有一些合同是依據(jù)工程完工一部分我們跟著檢測一部分來結(jié)算的,雖然合同這么寫了付款方式和期限,但是許多合同并非按照合同規(guī)定的按期付款,針對這種長期掛賬的請教老師們一個催收款的技巧方法?
老師,有個新項目,因為我在的這家公司資質(zhì)不夠,所以掛靠其他公司的資質(zhì)來做這項工程。我是掛靠方這邊的財務,如果我做這個項目賬的話,我是站在被掛靠方也就是總承包方的角度來做賬嗎?我以前做過建筑房建總承包方的財務,工程是我們自己承建的,有專業(yè)分包出去的業(yè)務。但是我沒有接觸過這種建筑掛靠業(yè)務。我想知道,我作為掛靠方的財務,我這邊做賬,是按照把這個項目當做自己的工程項目來做賬嗎?正常確認甲方撥付的收入,工程施工發(fā)生的各類成本費用,以及計提稅金,繳納稅款嗎?
老師啊,我們做的工程勞務分包,由于前期這個工程前期是由另一個公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應收 之前的勞務,這筆賬怎么做?以前沒有會計只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個余額我做的其他應收貸方 -之前的勞務,我是做項目的賬,前期的另一個勞務和甲方簽的項目回來的錢該怎么做?這個錢算收入嗎?那個勞務和甲方有開票回款甲方錢沒結(jié)清,這個錢怎么掛?我們做的工程一整個是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個金額倒擠出項目的應收余額 ,但掛帳的話 借 其他應收 之前的勞務公司 貸收入嗎。望老師出個主意
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義???增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
嗯嗯。老師 我知道了
滿意請給五星好評,謝謝