你好,這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
你好,11月份升成一般納稅人,11月份之前收到的那些專票,可以認(rèn)證不?
老師我是一家小規(guī)模納稅人的商貿(mào)公司,7月份成立,9月份購(gòu)入水泥,10月份銷售水泥(已開1%的銷項(xiàng)普票),預(yù)計(jì)11月升為一般納稅人,9月份購(gòu)入水泥可不可以在11月開成13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
小規(guī)模11月別人給開了13個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在準(zhǔn)備升級(jí)成一般納稅人,12月可以抵扣11月開的專票嗎
請(qǐng)問下,5月份開進(jìn)來(lái)的專票,我們8月份才升為一般納稅人,現(xiàn)在可以抵扣嗎?
老師,11月申報(bào)10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定