可以的,可以這么做的。
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 這個(gè)不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎?
老師:做賬時(shí) 借:原材料 應(yīng)交增值稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 這個(gè)“ 應(yīng)交增值稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證”后面要怎么處理呢
老師好,收到一張專票,不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是要入賬。借:原材料 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行 后期要抵扣的話 就直接做一筆 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 是這么處理嗎
老師,有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)期沒有認(rèn)證和抵扣,只做了費(fèi)用。 我是 借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 我寫錯(cuò)成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目了,我需要調(diào)成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
根號0.0024=0.049計(jì)算方法
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯(cuò),重新開具,怎么做會計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,有沒有規(guī)定這個(gè)待認(rèn)證要多久需要抵扣掉,比如我現(xiàn)在暫時(shí)用不到,過個(gè)幾個(gè)月或半年在抵扣可以嗎
哦,這個(gè)沒有時(shí)間限制的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。