你好,這個沒問題,你確認金額沒錯,直接提交。
老師,去年會計計算錯誤,主營業(yè)務(wù)收入多記了10萬元,導(dǎo)致應(yīng)收賬款多了10萬元,公司要注銷了,不開票了,我如何平賬應(yīng)收賬款?匯算清繳時主營業(yè)務(wù)收入我可以直接填寫正確的嗎?如果可以,預(yù)繳時主營業(yè)務(wù)收入比匯算清繳主營業(yè)務(wù)收入多10萬,會有風(fēng)險嗎?
老師好!年度企所稅匯算清繳,主表中提示主營業(yè)務(wù)收入與往年申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,人數(shù)變化差異在50%以上,有以上差異主要原因是公司經(jīng)營范圍有變化,以前是制造業(yè),現(xiàn)在變更為批發(fā)業(yè)。這個提示我們需要怎樣處理嗎,
籌建期的企業(yè) 沒有營業(yè)收入 企業(yè)所得稅匯算清繳是不允許有虧損嗎 我們做完匯算清繳 允許彌補以前年度虧損報表上顯示有值 正常嗎
老師更正2023年財報和匯算清繳會引起稅務(wù)局注意嗎,我想問下,每年公司的成本利潤率,如果從50降到41降到39,這算正常嗎,連續(xù)三年的成本占比收入,營業(yè)成本
老師,去年主營業(yè)務(wù)成本,因為多計提了預(yù)提費用,在匯算清繳時候把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)增交稅了。我賬戶上年初就有預(yù)提費用的余額,今年如果收到成本發(fā)票是不是正常先扣減預(yù)提費用,直到平賬就可以了吧
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務(wù)公司的人員過來做事,對方開了勞務(wù)費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測水經(jīng)過我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標準的一個檢測費用,該計入什么科目
老師,你好!我想問下咱們有建筑業(yè)對工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷公司,最后賬上有未分配利潤,是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎這月計提,下個月發(fā)放并申報可以嗎?
個稅返還手續(xù)費忘記申報增值稅了怎么辦
老師,個人獨資企業(yè)7月15日也可以升級有限公司了?
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