您好,根據(jù)您的業(yè)務(wù),滿足收入確認(rèn)條件,結(jié)轉(zhuǎn)收入確認(rèn)成本
您好老師,我司為物業(yè)管理公司小規(guī)模納稅人,10月份收到業(yè)主們交來采暖費(fèi)含稅150000元,物業(yè)管理費(fèi)含稅130000元,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有申報(bào)增值稅時(shí)減免稅表怎么填寫呢?
老師您好,我們1-2月是小規(guī)模納稅人稅率1%、3月變成一般納稅人了稅率6%,5月份1月份發(fā)生退貨,這個(gè)應(yīng)交增值稅的賬我該怎么做???請給我寫出分錄
老師您好!我們這個(gè)超市13%是小規(guī)模納稅人,9月5號認(rèn)定的稅種,11號營業(yè)執(zhí)照又改成個(gè)體戶了,這個(gè)季度的賬怎么做,怎么報(bào)稅哦?
老師您好!我們超市是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給的陳列費(fèi),開發(fā)票是項(xiàng)目信息分類怎么填寫呢?
老師您好!我們超市是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,請問10月份的進(jìn)銷存月報(bào)表數(shù)據(jù),該怎么做賬呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示