都關(guān)注 只不過兩個(gè)重點(diǎn)是增值稅 所得稅,前兩年你虧損沒有關(guān)系,連續(xù)再虧損,這個(gè)就有風(fēng)險(xiǎn)了。
老師你好,我想咨詢一下公司賣車交稅的相關(guān)問題,比如說賣車賣了50萬,不考慮增值稅減免的問題,這個(gè)增值稅是不是50萬除以1.03?0.02,所得稅的話計(jì)稅基礎(chǔ)怎么算,比如說折舊折了賬上顯示是80萬,那是不是就不用交企業(yè)所得稅了,還有比如說賬上顯示30萬,那是不是就以50萬減去30萬=20萬乘以相應(yīng)的所得稅稅率去交稅是這個(gè)意思嘛
老師,您好! 我們是建筑租賃行業(yè),然后以前開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入(也就是沒有進(jìn)行賬務(wù)處理),增值稅稅額正常交。后續(xù)項(xiàng)目完成,我要怎么進(jìn)行收入的確認(rèn)比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務(wù)處理) 另外企業(yè)所得稅如何補(bǔ)交比較合規(guī)呢?
老師,我想問一下,就是稅務(wù)局就只比較關(guān)注增值稅嗎,不關(guān)注企業(yè)所得稅是嗎,比如說建筑行業(yè)一定是在三個(gè)點(diǎn)左右不然有風(fēng)險(xiǎn),但是所得稅我常年不交也沒有啥事嘛
老師,我想問一下,就是稅務(wù)局就只比較關(guān)注增值稅嗎,不關(guān)注企業(yè)所得稅,比如說建筑行業(yè)增值稅一定要控制在三個(gè)點(diǎn)左右不然后風(fēng)險(xiǎn),但是所得稅我常年不交報(bào)表一直是虧損狀態(tài)也沒有關(guān)系是嗎
老師,我們公司月收入幾百萬的,年收入是幾億的,還有專管員加微信的,今天稅務(wù)局還打電話過來問我們這個(gè)季度需要預(yù)交多少稅,我們公司是不是稅務(wù)局重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象?。咳缓笪覀兊脑鲋刀愐粋€(gè)月才交5000左右,是不是企業(yè)所得稅不一定每個(gè)季度都交,但是增值稅每個(gè)月是不是都得交一些?我查了增值稅之所以少繳稅是因?yàn)槟壳皫?kù)存比較大,進(jìn)項(xiàng)比較多,全部提前抵扣了
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,請(qǐng)問一下我之前都沒計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬,這個(gè)季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購(gòu)買商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎
老師,我就交一點(diǎn)象征性的交一點(diǎn)比如我開票兩千萬,但是我就交個(gè)兩三千塊錢企業(yè)所得稅,我主要就是關(guān)注企業(yè)所得稅現(xiàn)實(shí)中到底是怎么交的,因?yàn)槲覀児菊业拇~公司,他每年的報(bào)表全做了成本,就是工資表,企業(yè)所得稅基本沒有交,賬面虧損
就是看繳納的稅款 所得稅也有稅負(fù)