不是啊,你常年虧損一點(diǎn)兒,不交所得稅也不行
老師,就是一個(gè)啥情況?我在今年年報(bào)的時(shí)候哦,就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七,因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候,我是交了一個(gè)83塊三毛七,但是因?yàn)橘~戶有那個(gè),以就是彌補(bǔ)以前年度虧損,結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候,然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七?,F(xiàn)在稅務(wù)就是說(shuō)嫌這個(gè)比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說(shuō)直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說(shuō)我去第一次去拿條,人家稅務(wù)局說(shuō)這可麻煩了,所以我后來(lái)調(diào)都沒(méi)調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我進(jìn)電子稅局更正過(guò)一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒(méi)問(wèn)題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
老師:我想問(wèn)一下,我們單位是做門(mén)窗的,受大環(huán)境影響,這兩年效益是一年不如一年,說(shuō)實(shí)話,已經(jīng)趨近于倒閉狀態(tài),之前買(mǎi)的型材也淘汰了,所以老板就處理了,但是出售原材料不是應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎,需要繳納企業(yè)所得稅的,我要如何避免交納企業(yè)所得稅和增值稅,如何進(jìn)行納稅籌劃,少繳稅?今年業(yè)務(wù)真的不多,想通過(guò)項(xiàng)目工程分?jǐn)傤I(lǐng)用點(diǎn)原材料,都沒(méi)有辦法?
老師,您好!上午稅管員打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我的匯算清繳有問(wèn)題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬(wàn),怎么最后還虧損24萬(wàn)。一點(diǎn)企業(yè)所得稅都沒(méi)有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒(méi)收入,怎么虧損56萬(wàn)呢。 3.為什么2021年虧損56萬(wàn),2021年匯算清繳調(diào)增56萬(wàn),零申報(bào),2022匯算清繳又調(diào)減52萬(wàn)左右,這樣就是虧損的了74萬(wàn)左右? 現(xiàn)在說(shuō)讓我拿2021年和2022的帳去稅務(wù)局給他看下,老師,公司實(shí)際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負(fù)率交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是稅務(wù)局就只比較關(guān)注增值稅嗎,不關(guān)注企業(yè)所得稅是嗎,比如說(shuō)建筑行業(yè)一定是在三個(gè)點(diǎn)左右不然有風(fēng)險(xiǎn),但是所得稅我常年不交也沒(méi)有啥事嘛
生產(chǎn)型企業(yè)廠房和設(shè)備是租賃的,沒(méi)付款,但是發(fā)票已開(kāi),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)閹?kù)存商品不符合需方要求,產(chǎn)品報(bào)廢,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,賬務(wù)怎么處理呢
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)和在二手市場(chǎng)賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,如何報(bào)稅,只用申報(bào)企業(yè)所得稅是不?
事業(yè)單位應(yīng)稅收入,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)確認(rèn)收入是把增值稅剔掉的,那么預(yù)算會(huì)計(jì)收入怎么確認(rèn),含稅還是不含稅。比如收到收入款113萬(wàn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)確認(rèn)100萬(wàn)收入,應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),那么預(yù)算會(huì)計(jì)確認(rèn)多少收入?依據(jù)具體是哪個(gè)準(zhǔn)則條款?
老師,我想問(wèn)一下,我有一年沒(méi)有上班,沒(méi)有參保,現(xiàn)在上班了,能在我現(xiàn)在的這個(gè)公司補(bǔ)交之前一年沒(méi)有上班的社保嗎,或者是在哪個(gè)地方補(bǔ)交社保呢
24年企業(yè)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē),季度所得稅申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)了A201020明細(xì)表,在24年匯算清繳的時(shí)候一次性調(diào)減了,但是那張a105080表只填寫(xiě)了固定資產(chǎn)第5行的數(shù)據(jù),第28行沒(méi)有填寫(xiě)會(huì)有什么影響嗎? 另外25年第一季度報(bào)表中A201020應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師,一般納稅人物業(yè)公司的賬做完了,月末計(jì)提增值稅和附加的數(shù)是從哪里取的?是銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該勾選多少錢(qián)怎么判斷?
個(gè)稅計(jì)算表中的累計(jì)工資收入是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)? 職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)這三個(gè)扣除標(biāo)準(zhǔn)的工資薪金總額,工資薪金總額是按實(shí)發(fā)工資數(shù)還是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)呢?
老師,我剛到一個(gè)電商公司怎么開(kāi)始工作
安裝公司支付的代發(fā)工資款應(yīng)做到哪個(gè)科目?
老師,我就交一點(diǎn)象征性的交一點(diǎn)比如我開(kāi)票兩千萬(wàn),但是我就交個(gè)兩三千塊錢(qián)企業(yè)所得稅,我主要就是關(guān)注企業(yè)所得稅現(xiàn)實(shí)中到底是怎么交的,因?yàn)槲覀児菊业拇~公司,他每年的報(bào)表全做了成本,就是工資表,企業(yè)所得稅基本沒(méi)有交,賬面虧損
一點(diǎn)補(bǔ)繳肯定不行? 多少交點(diǎn)就別一直虧損者風(fēng)險(xiǎn)低
老師,你的意思是企業(yè)所得稅象征性交點(diǎn)就可以了是嗎,不像增值稅有什么負(fù)稅率是嗎,只要交點(diǎn)就沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)了是嗎
也不是 也得看你收入多少?zèng)Q定 收入越多就應(yīng)該交的越多
老師,我有點(diǎn)懵,怎么剛開(kāi)始說(shuō)多少交點(diǎn),現(xiàn)在說(shuō)根據(jù)收入交,外賬利潤(rùn)不是自己做的嗎,到底交多少啊,所以還是要根據(jù)開(kāi)票有個(gè)稅負(fù)率是嗎
對(duì) 不同行業(yè)都有自己的稅負(fù)率? ?包含所得稅 和增值稅? ? 只是這個(gè)不同地區(qū)可能會(huì)有差額了
那老師,我按照這個(gè)行業(yè)稅負(fù)率做工資表進(jìn)成本,報(bào)表就這樣做行不行,那這樣的話公司的銀行流水和這個(gè)報(bào)表上面對(duì)不上有沒(méi)有關(guān)系,銀行存款余額也對(duì)不上
你這些對(duì)不上肯定是不行啊,對(duì)不上是不正確的呀
那能不能我做了假的工資表,把錢(qián)轉(zhuǎn)給老板這樣銀行明細(xì)和工資表對(duì)不上,因?yàn)殄X(qián)只轉(zhuǎn)給了老板,但是余額對(duì)不上,這樣行不行
那老師,我有利潤(rùn),我不可能按照實(shí)際利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,這個(gè)到底是怎么搞的
你有利潤(rùn)不想交稅,只能找發(fā)票提高成本費(fèi)用才行
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,就是項(xiàng)目利潤(rùn)全轉(zhuǎn)到了這個(gè)公司,這個(gè)公司開(kāi)票
明白你的意思,你開(kāi)票了就是你們的收入,你得找成本費(fèi)用類(lèi)的發(fā)票來(lái)沖減這個(gè)收入
現(xiàn)在就想問(wèn)我這個(gè)企業(yè)所得稅怎么交,報(bào)表怎么做
你是你自己做的話就多少留一點(diǎn)兒利潤(rùn)
老師,不找票做成本了,找票有風(fēng)險(xiǎn)還有給稅點(diǎn),我能不能做工資表,這個(gè)銀行流水對(duì)不上有沒(méi)有關(guān)系,是不是就保證存款余額對(duì)上就行了
第一,你的銀行存款余額是需要對(duì)上的 第二,你可以做工資,但是這些工資你得申報(bào)了才行