你們開紅字申請,然后紅沖
一般納稅人,3月份的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退回重新開。需要怎么操作呢?我們是收票方。之前抵扣的發(fā)票需要退回給開票方嗎?
老師,我們一般納稅人公司10月份開具的專票,現(xiàn)在11月客戶想作廢,發(fā)票還沒有認(rèn)證抵扣的,是直接開具紅字發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師,12月份給對(duì)方開的票,對(duì)方以抵扣,現(xiàn)在需要紅沖~對(duì)方說開過來紅沖的票了,我是不是需要在稅盤上查看一下?具體怎么操作老師
我們8月份給大學(xué)開的普票,現(xiàn)在對(duì)方財(cái)務(wù)說普票不行,要換成專票,我已經(jīng)報(bào)過稅了,現(xiàn)在是需要怎么紅沖呢?具體怎么操作呢?
以前5月份開給別人的專票,別人沒有抵扣,那么我們現(xiàn)在沖紅,要怎么操作呢,需要直接開具嗎
你好,老師,酒店里賬務(wù)怎么去查賬,去關(guān)注哪些科目,能反映出問題,
自行開發(fā)的無形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí),既不影響應(yīng)納稅所得額,也不影響會(huì)計(jì)利潤,故不確認(rèn)相 關(guān)的遞延所得稅。老師,這個(gè)怎么理解
如何注冊商標(biāo),具體流程。
你好,24年的年報(bào)更正了一次了,發(fā)現(xiàn)又錯(cuò)了,在更正的話會(huì)有預(yù)警 嗎
老師好!請問老師,利潤總額超300萬,是怎么計(jì)算稅額的。是300萬內(nèi)按5%計(jì)算,超300萬部分按25%計(jì)算,還是全額按25%計(jì)算。
你好,老師,調(diào)表不調(diào)賬都適合更正哪些申報(bào)表啊
電子發(fā)票下載下來有章,打印出來沒有章。客戶要帶章的,怎么操作
老師,我三月開的發(fā)票290000,開錯(cuò)了這個(gè)月紅沖了,我是小規(guī)模,這個(gè)季度我已經(jīng)開了十萬的普票了,如果我在開290000會(huì)不會(huì)超三十萬交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對(duì)公就是要對(duì)私,現(xiàn)在我們想著讓客戶對(duì)私給公司法人私戶,以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開一下以個(gè)人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師早上好,我想請教下如何管理好倉庫,目前公司倉庫有四五個(gè)人,但是賬實(shí)不符,目前是倉庫自己在系統(tǒng)里打領(lǐng)料單,這個(gè)打單權(quán)限我感覺不妥,如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計(jì)劃部,PMC,
紅字發(fā)票信息表填開
是的,就是先開那個(gè)表
購買方申請還是銷售方申請,實(shí)際購買方未抵扣
對(duì)方已經(jīng)做賬就由對(duì)方申請,否則退回就由你們申請
抵扣聯(lián)和購買方記賬憑證都已經(jīng)退回
你們自己申請就是了哈
需要打印出來嗎
這張需要拿個(gè)新的專票打印出來嗎
打印出來附在紅字發(fā)票后邊做賬
需要放一張干凈的專票紙打印出來對(duì)嗎
直接A4紙打印就是了