9月 在開票系統(tǒng)中,開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開專票
之前給客戶開了一張8萬元的增值稅普票,錢已經(jīng)打到了對(duì)公賬戶,現(xiàn)在客戶想要退3萬元,我們需要怎么操作呢?開3萬元的普票紅字可以嗎?需要對(duì)方出具什么手續(xù)嗎
我們是銷售方,3月份給采購方開了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,但是后面說這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
去年1月份開了普票給對(duì)方,現(xiàn)在能紅沖開專票嗎?稅務(wù)上怎么操作么?今年2月份開的普票也要求改成專票,報(bào)稅的話,需要交稅嗎?
我們給對(duì)方開專票,對(duì)方已經(jīng)勾選了,才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票,現(xiàn)在對(duì)方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來不?
老師,12月份給對(duì)方開的票,對(duì)方以抵扣,現(xiàn)在需要紅沖~對(duì)方說開過來紅沖的票了,我是不是需要在稅盤上查看一下?具體怎么操作老師
老師,單位能不能給個(gè)人補(bǔ)交社保?
我報(bào)關(guān)單上有2種商品,我只取得了其中一種的進(jìn)項(xiàng),這張報(bào)關(guān)單能退稅嗎
請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表照填和答案一樣還是提交不了,利潤表合計(jì)為什么不對(duì)
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶分別是如何定稅的
@樸老師,我們和客戶達(dá)成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務(wù)類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開具 折扣需要在一張發(fā)票上面進(jìn)行提現(xiàn),但是合同中應(yīng)該怎么簽訂,財(cái)務(wù)這里,直接寫折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師 我問下 現(xiàn)在因?yàn)槎愂辗诸惥幋a不對(duì)需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來了 ,重開發(fā)票會(huì)影響它退不了稅嗎
老師好!注冊(cè)會(huì)計(jì)師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級(jí),能考注會(huì)嗎?
客戶那邊的會(huì)計(jì)每個(gè)月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進(jìn)來的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來回參照很費(fèi)時(shí)間 還有她每個(gè)月郵寄做賬資料里沒有回單和對(duì)賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
請(qǐng)問箭頭指的是填發(fā)票總額,對(duì)嗎
現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票已經(jīng)跨月了,是在開票系統(tǒng)里點(diǎn) 沖紅 這個(gè)按鈕嗎?
是的 先開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
因?yàn)榭缭虏砰_銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 不然本月,您就直接作廢了
那把它沖紅之后再填開增值稅專用發(fā)票,那怎么報(bào)稅呢?在增值稅納稅申報(bào),銷項(xiàng)明細(xì)表里面體現(xiàn)嗎?在哪一行體現(xiàn)呢?
下個(gè)月10月報(bào)9月的增值稅 系統(tǒng)會(huì)自己出來的,您不用擔(dān)心
普票那個(gè)地方會(huì)是負(fù)的
好吧,那現(xiàn)在,在開票系統(tǒng)里面,紅沖,8月份開出了8張紙質(zhì)普票,那么現(xiàn)在紅沖也對(duì)應(yīng)的需要消耗8張紙質(zhì)普票嗎?
您在打印一張出來,銷項(xiàng)負(fù)數(shù),是另外一個(gè)發(fā)票號(hào)。 就是因?yàn)槟俅蛴∫环萘虽N項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)才知道
您可以操作一下,很簡單的。 報(bào)稅的時(shí)候 電子稅務(wù)局 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的