你好,同學(xué) 通俗易懂的理解,你可以理解為這個(gè)是差異不用做任何處理 比如開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值100,計(jì)稅基礎(chǔ)200,這個(gè)差異不用額外處理,為隨意各自的攤銷(xiāo)逐漸消失
企業(yè)自行研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)形成的可抵扣暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),因?yàn)槌跏即_認(rèn)時(shí)不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額,老師,這句話(huà)對(duì)嗎
是不是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,初始確認(rèn)時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),也不影響應(yīng)納稅所得額,且不屬于企業(yè)合并的情況下,資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異,不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),也不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
無(wú)形資產(chǎn)內(nèi)部研發(fā)加計(jì)扣除不確認(rèn)遞延所得稅。確認(rèn)遞延所得稅的前提是稅法和會(huì)計(jì)后面能追平,無(wú)形資產(chǎn)內(nèi)部研發(fā)雖然導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的使得賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)不一致,但是這樣的不一致無(wú)法追回,因?yàn)榧佑?jì)扣除既不影響應(yīng)納稅所得額,不影響應(yīng)納稅所得額這是怎么解釋
老師,麻煩給看一下,糾正一下問(wèn)題。 1.內(nèi)部研發(fā)三新,有可抵扣暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),也不確認(rèn)該暫時(shí)性差異的所得稅影響; 2.商譽(yù),形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,也不確認(rèn)該暫時(shí)性差異的所得稅影響; 3.長(zhǎng)期股權(quán)投資,形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,也不確認(rèn)該暫時(shí)性差異的所得稅影響; 4.直接計(jì)入所有者權(quán)益的交易或事項(xiàng),不影響所得稅費(fèi)用,但影響遞延所得稅費(fèi)用
一直沒(méi)理解“自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除不確認(rèn)遞延所得稅,自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí),既不影響應(yīng)納稅所得額也不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)”到底是什么個(gè)意思
老師 我問(wèn)下 現(xiàn)在因?yàn)槎愂辗诸?lèi)編碼不對(duì)需要重開(kāi)以前年度的發(fā)票 但客戶(hù)是商業(yè)出口企業(yè) 說(shuō)是已經(jīng)退稅回來(lái)了 ,重開(kāi)發(fā)票會(huì)影響它退不了稅嗎
老師好!注冊(cè)會(huì)計(jì)師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級(jí),能考注會(huì)嗎?
客戶(hù)那邊的會(huì)計(jì)每個(gè)月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開(kāi)進(jìn)來(lái)的普票和專(zhuān)票沒(méi)有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒(méi)有做的賬錄憑證,來(lái)回參照很費(fèi)時(shí)間 還有她每個(gè)月郵寄做賬資料里沒(méi)有回單和對(duì)賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶(hù)解決?
商品庫(kù)有商品,但是這些庫(kù)存商品已經(jīng)打包賣(mài)給別人了,我們的庫(kù)存軟件系統(tǒng)需要出庫(kù)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,老板發(fā)貨讓她親戚登賬,財(cái)務(wù)這邊也登賬,是不是不信任財(cái)務(wù)呀,什么事都要兩個(gè)人做
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶(hù)合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷(xiāo)售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車(chē)的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒(méi)法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。
購(gòu)入自產(chǎn)自銷(xiāo)產(chǎn)品,9%扣除率進(jìn)項(xiàng)抵扣這部分怎么入賬?
我們公司去看收到5萬(wàn)合同違約金,一直掛在預(yù)收賬款上,要怎么處理呢
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個(gè)藝人工作室了 ,本來(lái)說(shuō)還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來(lái)。那我這個(gè)衣服的損失該怎么處理啊啊,這個(gè)業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬
老師,我剛接觸這個(gè)工程會(huì)計(jì),連工程行業(yè)一些核心會(huì)計(jì)都不熟,也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況,請(qǐng)問(wèn)我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢?