你好,這個一般是跨年的設計損益類的業(yè)務 更正所得稅的申報表。 個別可能涉及增值稅及所得稅。
老師,你好,請問我因為賬務調整過,因此之前的財務報表都更正了,但是所得稅的報表無法更正了,這樣會不會有影響?報表更正多了會有什么影響嗎?
老師好,公司需要調減去年成本,更正申報匯算清繳,請問主營業(yè)務成本應該填到更正的報表那張表哪一行合適
老師,我把2022年的的賬整體做了調整,但是調整下來季度利潤表和資產負債表與申報表的金額不符,不更正申報表可以不,已年報為主,還是怎么處理較合適
老師好,我們23年有一筆管理費用發(fā)票需要調出,稅務核查不讓用了,我現(xiàn)在賬務調整到24年11月,23年年報是不是也要調整一下,填寫在哪一張表合適,直接在年報主表更正,還是在納稅調整明細表中填,具體填哪一行合適
老師,補做了去年的收入,賬上調整到這個月,更正了增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,我們有一家個體戶,當時是21年注銷了稅務,但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報個稅嗎?
國內的公司能給國外的公司做咨詢服務業(yè)務嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報關,那這算是出口服務?是咋走???也需要報關還是啥?
老師您好,請問中級財管考試計算器使用的方法在哪里學習
老師,我想請教一下,自主產品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務派遣員工,員工向本公司合計預支35000元,他應發(fā)工資合計是42500元,對方公司發(fā)放他工資合計51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經抵扣認證了,之前詢問電子稅務局不用做進項稅額轉出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務局做進項稅額轉出,賬務應該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款
出口貿易方式CIF,出口發(fā)票應該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務費,前面大類選什么?
你好。公司注冊資本是10萬,以前是2個股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調整, 2.新股東要重新轉入投資款,再申報印花稅嗎
老師,開維修費,稅率是多少???增值稅