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老師。去年會(huì)計(jì)多記收入了。我今年怎么調(diào)整?去年分錄是借:應(yīng)收1000,貸主營,80,銷項(xiàng)稅20,一般納稅人。

2023-10-30 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-30 09:56

您好,多記收入是銷項(xiàng)稅額少了嗎?

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快賬用戶4709 追問 2023-10-30 09:57

銷項(xiàng)多吧 ?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 09:57

我的意思是去年收入多了,去年銷項(xiàng)稅額就少了對嗎?

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快賬用戶4709 追問 2023-10-30 09:59

不少。一樣的多記收入同時(shí)也多記銷項(xiàng)了

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齊紅老師 解答 2023-10-30 10:01

知道了,多記了那應(yīng)收款也多了,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)

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快賬用戶4709 追問 2023-10-30 10:02

這個(gè) 影響今年的利潤表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 10:02

這個(gè)是影響去年的損益情況。

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您好,多記收入是銷項(xiàng)稅額少了嗎?
2023-10-30
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-08-03
借:銷項(xiàng) 貸:未分配利潤
2023-09-02
,應(yīng)交稅費(fèi),你可以做同樣的憑證只是金額寫負(fù)數(shù)。 把主營業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整。
2024-11-21
您好 貸:以前年度損益調(diào)整 -13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 借:利潤分配-未分配利潤 13000 貸:以前年度損益調(diào)整 13000
2021-01-28
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