需要轉(zhuǎn)出的具體原因呢
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,8月份我增值稅納稅申報(bào)表附表二里,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了金額,現(xiàn)在怎么填可以沖掉多填的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,不抵扣勾選稅額要填在增值稅申報(bào)表附表二。第二項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表填附表二的哪里?
老師好!請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)時(shí)主表填哪1欄次,附表二填哪1欄次?
老師,請(qǐng)問(wèn)酒店住宿費(fèi)發(fā)票稅額之前抵扣了,現(xiàn)在想進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)填那一欄
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
出口的進(jìn)項(xiàng)被抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,想做免稅不退稅申報(bào)
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
可以填寫在免稅項(xiàng)目
這很免稅有什么關(guān)系呀,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)出,填在增值稅申報(bào)表附表二的哪里
這很長(zhǎng)期待攤又有啥關(guān)系,跟銀行存款有啥關(guān)系啊
附表二中選擇這行 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額