你好,得去稅務(wù)局修改你八月份的增值稅申報(bào)表。
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了,1月份想進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)表在附表二如何填寫,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是填在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形里
老師,請(qǐng)問我1月份做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進(jìn)項(xiàng)稅的金額,那我2月份報(bào)增值稅的時(shí)候,填寫附表二的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫在哪一欄
請(qǐng)教一個(gè)問題,8月份我增值稅納稅申報(bào)表附表二里,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了金額,現(xiàn)在怎么填可以沖掉多填的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
老師:請(qǐng)教一個(gè)問題,我們簡易計(jì)稅項(xiàng)目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在8月份申報(bào),發(fā)現(xiàn)了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
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進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
稅局說不能修改,因?yàn)槲覀兪浅隹谕硕惼髽I(yè)
你好,那你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫復(fù)述不了。
可以試一下,填寫負(fù)數(shù)填寫不了。
你意思是試一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啊可以填負(fù)數(shù)
對(duì)的是的,是這么做的。
這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,要到下個(gè)月試
可以的,你可以在下一個(gè)月試一下。