你好,材料到了嗎?借原材料,貸應(yīng)付賬款,什么時間銷售出去的?
老師,19年的賬有個預(yù)付賬款借方余額4000元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是當(dāng)時做賬做錯分錄沒有銷這筆賬,現(xiàn)在想處理這個余額應(yīng)該怎么做
老師,公司采購黑板燈500元,沒有發(fā)票,對方也不給開發(fā)票,用于研發(fā)過程中的材料配件,沒有發(fā)票怎么處理賬務(wù)?付款時借的是應(yīng)付賬款,后面應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問一下,我們一個客戶應(yīng)該付我們貨款20萬,有開票,我們公司應(yīng)該付客戶的其他材料款20萬,現(xiàn)在客戶的意思這20萬雙方相當(dāng)于平賬了,我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
往年的材料采購貸方余額怎么處理?(是由于錄采購發(fā)票的金額與實際紙質(zhì)金額不一致,在生成憑證時直接在憑證上修改數(shù)字導(dǎo)致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應(yīng)交稅費。貸:應(yīng)付賬款
老師,賬上的應(yīng)付賬款余額是借方數(shù),相當(dāng)于當(dāng)時購入材料沒有開發(fā)票,現(xiàn)在我公司想清理這個業(yè)務(wù),怎么處理
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
現(xiàn)在不確定材料到?jīng)]到,
?你好,需要確定一下的, 沒有收到的話,多營業(yè)外支出壞賬