你好,材料到了嗎?借原材料,貸應(yīng)付賬款,什么時(shí)間銷售出去的?
老師,19年的賬有個(gè)預(yù)付賬款借方余額4000元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是當(dāng)時(shí)做賬做錯(cuò)分錄沒有銷這筆賬,現(xiàn)在想處理這個(gè)余額應(yīng)該怎么做
老師,公司采購黑板燈500元,沒有發(fā)票,對方也不給開發(fā)票,用于研發(fā)過程中的材料配件,沒有發(fā)票怎么處理賬務(wù)?付款時(shí)借的是應(yīng)付賬款,后面應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問一下,我們一個(gè)客戶應(yīng)該付我們貨款20萬,有開票,我們公司應(yīng)該付客戶的其他材料款20萬,現(xiàn)在客戶的意思這20萬雙方相當(dāng)于平賬了,我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
往年的材料采購貸方余額怎么處理?(是由于錄采購發(fā)票的金額與實(shí)際紙質(zhì)金額不一致,在生成憑證時(shí)直接在憑證上修改數(shù)字導(dǎo)致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應(yīng)交稅費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款
老師,賬上的應(yīng)付賬款余額是借方數(shù),相當(dāng)于當(dāng)時(shí)購入材料沒有開發(fā)票,現(xiàn)在我公司想清理這個(gè)業(yè)務(wù),怎么處理
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對我們申報(bào)的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過說財(cái)務(wù)要?jiǎng)e人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個(gè)人 專門幫我們?nèi)ナ袌鲞x品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊商標(biāo)怎么注冊呢
請問,增值稅附加稅怎么計(jì)算,一般納稅人,小微企業(yè)
現(xiàn)在不確定材料到?jīng)]到,
?你好,需要確定一下的, 沒有收到的話,多營業(yè)外支出壞賬