你好,可以沖銷錯(cuò)誤的,然后做一筆正確的?
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營(yíng)收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問(wèn),采購(gòu)應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少?gòu)的訂單是分批去購(gòu)買的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購(gòu)金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購(gòu)合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下:收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時(shí),借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營(yíng)收入的,我想設(shè)置一個(gè)科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問(wèn),采購(gòu)應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少?gòu)的訂單是分批去購(gòu)買的,有簽訂合同的,我想把整個(gè)合同的采購(gòu)金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時(shí)才用材料費(fèi)這個(gè)科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個(gè)前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購(gòu)合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
(1)甲公司2019年6月4日,將款項(xiàng)交存銀行,開出銀行匯票一張,金額55000元,由采購(gòu)員張某攜帶往南京辦理材料采購(gòu)事宜。(2)6月18采購(gòu)員張三材料采購(gòu)任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購(gòu)憑證交到會(huì)計(jì)部門。材料采購(gòu)憑證注明,材料價(jià)款40000元,應(yīng)交增值稅5200元,材料已入庫(kù)(采用實(shí)際成本核算)。(3)6月20日,企業(yè)接到銀行的收款通知,上海交通銀行深圳分行采購(gòu)專戶的余款已轉(zhuǎn)回結(jié)算戶。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
(1)甲公司2019年6月4日,將款項(xiàng)交存銀行,開出銀行匯票—張,金額55000元,由采購(gòu)員張某攜帶往南京辦理材料采購(gòu)事宜。(2)6月18采購(gòu)員張三材料采購(gòu)任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購(gòu)憑證交到會(huì)計(jì)部門。材料采購(gòu)憑證注明,材料價(jià)款40000元,應(yīng)交增值稅5200元,材料已入庫(kù)(采用實(shí)際成本核算)。(3)6月20日,企業(yè)接到銀行的收款通知,上海交通銀行深圳分行采購(gòu)專戶的余款已轉(zhuǎn)回結(jié)算戶:要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。作你好老師,能給我寫一下這道題的會(huì)計(jì)分錄嘛?
怎么作廢之前開具的紙質(zhì)發(fā)票,開發(fā)票的稅盤已經(jīng)注銷掉了,那要怎么作廢
公司買車,停車位費(fèi)用,計(jì)入什么科目
購(gòu)進(jìn)的紅酒說(shuō)是招待、擺臺(tái)以及甜點(diǎn)使用的,這種咋做區(qū)分啊
咨詢下:銀行賬戶大額出款,公對(duì)公,目前需要提供合同或協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購(gòu)進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問(wèn)下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,到年底會(huì)按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說(shuō)是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
沒(méi)有辦法沖銷錯(cuò)誤的,因?yàn)樗呛芏喙P數(shù)字累計(jì)出來(lái)的,
你好,是第二筆分錄(借:材料采購(gòu)。 應(yīng)交稅費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款)材料采購(gòu)的 借方比第一筆的貸方金額少導(dǎo)致的??
有借方的比貸方多的,也有貸方比借方多的,最終累計(jì)下來(lái)就是在貸方余額
你好 有借方的比貸方多的,就需要沖銷材料采購(gòu)的 借方金額 有貸方比借方多的,就需要補(bǔ)做材料采購(gòu)的 借方金額?
這樣下來(lái)可能有幾百筆憑證,因?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)企業(yè),原材料上百種??刹豢梢灾苯影巡牧喜少?gòu)結(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本去呢
你好,沒(méi)有這樣的處理辦法(直接把材料采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本去)
因?yàn)樗呛枚嘀胁牧显阡洶l(fā)票的時(shí)候錄錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖銷的話需要一筆一筆去查找是哪里不對(duì),所以比較麻煩。沒(méi)有別的辦法了嗎
你好 有借方的比貸方多的,就需要沖銷材料采購(gòu)的 借方金額 有貸方比借方多的,就需要補(bǔ)做材料采購(gòu)的 借方金額? 只能是這樣,沒(méi)有簡(jiǎn)便辦法的?