你好,可以沖銷錯誤的,然后做一筆正確的?
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時,借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少彽挠唵问欠峙ベ徺I的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時才用材料費(fèi)這個科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請問一下:收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實(shí)際收工程款時,借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因?yàn)槲沂前磳?shí)際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(fèi)(因?yàn)椴少彽挠唵问欠峙ベ徺I的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。 那我想實(shí)際付款時才用材料費(fèi)這個科目,即借材料費(fèi) 貸銀存。 所以那個前面的材料費(fèi)不能用,要不重復(fù)了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
(1)甲公司2019年6月4日,將款項(xiàng)交存銀行,開出銀行匯票一張,金額55000元,由采購員張某攜帶往南京辦理材料采購事宜。(2)6月18采購員張三材料采購任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購憑證交到會計(jì)部門。材料采購憑證注明,材料價款40000元,應(yīng)交增值稅5200元,材料已入庫(采用實(shí)際成本核算)。(3)6月20日,企業(yè)接到銀行的收款通知,上海交通銀行深圳分行采購專戶的余款已轉(zhuǎn)回結(jié)算戶。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會計(jì)分錄。
(1)甲公司2019年6月4日,將款項(xiàng)交存銀行,開出銀行匯票—張,金額55000元,由采購員張某攜帶往南京辦理材料采購事宜。(2)6月18采購員張三材料采購任務(wù)完成回到企業(yè),將有關(guān)材料采購憑證交到會計(jì)部門。材料采購憑證注明,材料價款40000元,應(yīng)交增值稅5200元,材料已入庫(采用實(shí)際成本核算)。(3)6月20日,企業(yè)接到銀行的收款通知,上海交通銀行深圳分行采購專戶的余款已轉(zhuǎn)回結(jié)算戶:要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會計(jì)分錄。作你好老師,能給我寫一下這道題的會計(jì)分錄嘛?
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實(shí)際少交稅的時候,應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄,能否舉個數(shù)字的實(shí)際例子
遞延所得稅負(fù)債,未來實(shí)際要交稅的時候,該怎么做會計(jì)分錄,能否舉個例子
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個出席會議,會議的所持表決權(quán)過半數(shù)是把這個沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計(jì)算,還是說刨去這個沒出席的之后,剩下的還按原來就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來的比例,然后呢,加一起之后通過的大于不通過的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個繳納和扣除員工工資時會計(jì)分錄怎么寫?
廠房原來價值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評估價值是700,那申報房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊資本,減資需要做那些
沒有辦法沖銷錯誤的,因?yàn)樗呛芏喙P數(shù)字累計(jì)出來的,
你好,是第二筆分錄(借:材料采購。 應(yīng)交稅費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款)材料采購的 借方比第一筆的貸方金額少導(dǎo)致的??
有借方的比貸方多的,也有貸方比借方多的,最終累計(jì)下來就是在貸方余額
你好 有借方的比貸方多的,就需要沖銷材料采購的 借方金額 有貸方比借方多的,就需要補(bǔ)做材料采購的 借方金額?
這樣下來可能有幾百筆憑證,因?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)企業(yè),原材料上百種??刹豢梢灾苯影巡牧喜少徑Y(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本去呢
你好,沒有這樣的處理辦法(直接把材料采購結(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本去)
因?yàn)樗呛枚嘀胁牧显阡洶l(fā)票的時候錄錯了,現(xiàn)在要沖銷的話需要一筆一筆去查找是哪里不對,所以比較麻煩。沒有別的辦法了嗎
你好 有借方的比貸方多的,就需要沖銷材料采購的 借方金額 有貸方比借方多的,就需要補(bǔ)做材料采購的 借方金額? 只能是這樣,沒有簡便辦法的?