同學(xué)你好 ● 增值稅。國(guó)內(nèi)銷售和出口貨物都需要交增值稅,稅率一般為17%。 ● 城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。按照所交的增值稅的一定比率繳納,稅率分別為7%、3%、2%。 ● 所得稅。按照計(jì)稅利潤(rùn)的25%或20%繳納。 ● 印花稅。按照購(gòu)銷合同金額的一定比率繳納,稅率一般為0.03%。 ● 其他與收入無(wú)關(guān)的稅。如房產(chǎn)稅、土地使用稅等。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)有出口業(yè)務(wù),沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候要申報(bào)出口退稅嗎?
你好,老師,我想問(wèn)一下,有限公司小微企業(yè)有出口企業(yè)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那在申報(bào)出口退稅的時(shí)候應(yīng)該是怎么算退稅額?然后交稅的話又要怎么算?要交哪些稅?因?yàn)橛谐隹谟钟袃?nèi)銷,謝謝!
#提問(wèn)#老師現(xiàn)在公司要出口貨物,什么都沒(méi)有計(jì)劃沒(méi)有準(zhǔn)備,財(cái)務(wù)上需要做哪些工作?問(wèn)一下銷售出口的貨物,出口發(fā)票怎么開(kāi)具?和平常國(guó)內(nèi)銷售發(fā)票用一個(gè)發(fā)票版本嗎?出口是否免稅?需要提前告訴稅務(wù)局嗎?
貨物出口后,財(cái)務(wù)需要做哪些事情呢?勾選出口退稅發(fā)票的時(shí)候需要先做哪些事呢?是直接勾選嗎?我們公司要年末才申請(qǐng)退稅。
我們企業(yè)想做出口業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)也有銷售。請(qǐng)問(wèn)出口的貨物出口的時(shí)候需要交哪些稅啊。
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
這是哪年的老黃歷了,現(xiàn)在哪里有17%的稅率。
現(xiàn)在是13% 你們內(nèi)銷是13% 出口退稅的話退多少事看你進(jìn)項(xiàng)多少