你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定的,現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制的。
老師,有沒(méi)有規(guī)定說(shuō)費(fèi)用發(fā)票多久之后不能使用。比如說(shuō)我現(xiàn)在有2021年3月份跟9月份兩個(gè)餐費(fèi)的發(fā)票,之前給漏掉了。那這個(gè)還能做賬嗎?
各位老師大家好,小規(guī)模企業(yè),開(kāi)出了36萬(wàn)元的發(fā)票,是自己種的苗木銷售,然后,現(xiàn)在沒(méi)有賬務(wù),以36萬(wàn)元為基礎(chǔ),繳多少企業(yè)所得稅呢,苗木有沒(méi)有免企業(yè)所得稅呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師,出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要出口報(bào)關(guān)之后才能取得,對(duì)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣時(shí)間有沒(méi)有具體規(guī)定,是要在報(bào)關(guān)之后3個(gè)月內(nèi)必須抵扣嗎
老師,苗木發(fā)票有沒(méi)有說(shuō)開(kāi)出后具體要在多久里面抵扣掉的規(guī)定呀
老師,我目前有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時(shí)候抵扣?這兩張票是10月開(kāi)的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里面體現(xiàn)出來(lái),比如:上期留底稅額或者應(yīng)抵扣稅額合計(jì)本年累計(jì)這里面體現(xiàn)
老師 先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開(kāi)票招標(biāo)代理費(fèi)需交印花稅嗎
填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是銷售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個(gè)季度開(kāi)了一張專票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi),本季度繳納了上個(gè)季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補(bǔ)計(jì)提,或者說(shuō)怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤(rùn)總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報(bào)的金額小于最近申報(bào)的金額0,請(qǐng)確認(rèn)無(wú)誤,怎么回事,新公司這是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表上費(fèi)用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計(jì)提嗎
老師審計(jì)考幾道綜合題?
申報(bào)2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?