您好,公司是主營(yíng)什么的了?
老師你好 是不是產(chǎn)生購(gòu)進(jìn)貨物和銷售產(chǎn)品的合同就要繳納印花稅 要是之前沒交可以補(bǔ)交嗎
老師,餐飲業(yè)就是個(gè)飯店,這樣的銷售用繳印花稅嗎?不是說印花稅屬于合同稅嗎。這樣的的銷售需要繳納印花稅嗎
銷售業(yè)務(wù)如果沒有簽訂合同是不是就不用繳納印花稅?
印花稅購(gòu)銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購(gòu)貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
土增清算時(shí)扣除的印花稅是不是包含土地出讓繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅和銷售產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移繳納的印花稅嗎?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
你們是主營(yíng)技術(shù)服務(wù)方面的,是吧
嗯,目前的業(yè)務(wù)就是咨詢服務(wù),營(yíng)銷策劃,還有一些輔助設(shè)備的銷售
這個(gè)按技術(shù)合同來交就可以
銷售的助盲帽,盲人佩戴的,按技術(shù)合同交嗎?和買賣合同有什么區(qū)別
這個(gè)是買賣方面的,不是技術(shù)方面的
按買賣合同交?服務(wù)咨詢費(fèi)用是不需要繳納印花稅的吧
是的,按買賣合同就可以