你好,你是指需要計(jì)提附加稅的意思??
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度收入100萬,全額繳納增值稅 在主營業(yè)務(wù)收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項(xiàng)稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計(jì)提附加稅,還需要針對(duì)繳納的增值稅做一筆計(jì)提或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是一家小規(guī)模公司,上個(gè)季度我銷售了七萬多的貨物,季末沒有計(jì)提稅金附加,售貨物時(shí),借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 十月份我繳了增值稅附加稅,我做賬需要怎么做分錄 沒有計(jì)提,借稅金及附加 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)外收入—免增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
郭老師,我上個(gè)季度有一筆無票收入屬于從育苗款里面提的管理費(fèi),上個(gè)季度做賬時(shí)借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但是沒有計(jì)提增值稅,這筆無票收入也做了季度申報(bào)并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計(jì)提時(shí)不確定借方應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
老師,一般納稅人,6月份購買了固定資產(chǎn),金額:305309.74,進(jìn)項(xiàng)稅,:39690.26,在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),直接勾選就可以了是吧,跟平時(shí)一樣。
信息技術(shù)服務(wù),軟件開發(fā)服務(wù)需要繳印花稅嗎
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在印花稅是按月申報(bào),還是按年申報(bào)呢
老師、現(xiàn)在想起來 三月份財(cái)務(wù)報(bào)表“利潤表”沒填寫怎么辦呀?
0申報(bào)的小規(guī)模公司 個(gè)稅要申報(bào)為零嗎
老師,如果做手術(shù)住院10天,出院有休息10天,這個(gè)工資應(yīng)該怎么算啊。
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
就是不知道是不是需要,本季度繳納了上個(gè)季度的增值稅和附加稅,我要怎么做分錄呢?
你好 計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 繳納上季度的增值稅和附加稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:銀行存款
就是本季度還是要補(bǔ)計(jì)提一個(gè)附加稅的分錄
你好,是的,是這樣的