你好,可以做賬的,只是不能在今年稅前扣除的
你好,比如說我們公司有一個(gè)18年一月份到19年12月份的一個(gè)項(xiàng)目。那現(xiàn)在不是一九年的匯算清繳還沒做嗎?那我現(xiàn)在如果說做那個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的話。那他可能是不是只能?我理解的,是不是他現(xiàn)在只能扣除一九年的只能做。一九年的1萬費(fèi)用,加計(jì)扣除,是不是。那如果說跨年的話,跨年的像我們像他這種一八年的時(shí)候就不能加計(jì)扣除了,是這個(gè)意思嗎?
老師,有個(gè)2020年發(fā)票45百元,我直接入到2021.1月份費(fèi)用了,金額不大,老師如果金額打,我必須通過以前年度損益調(diào)整是吧,老師那還分匯算清繳之前,匯算清繳之后嗎、老師我這個(gè)發(fā)票在2021.5月份之前來到,我做2020年匯算清繳可以扣除 ,這個(gè)怎么理解,我賬務(wù)上做到2021年了,如果在2021.5月份之后來到這個(gè)發(fā)票怎么入賬? 老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目來發(fā)票時(shí)間和5月份之前之后有關(guān)系嗎?還是5月份之后必須走這個(gè)科目?我迷糊了
老師,有沒有規(guī)定說費(fèi)用發(fā)票多久之后不能使用。比如說我現(xiàn)在有2021年3月份跟9月份兩個(gè)餐費(fèi)的發(fā)票,之前給漏掉了。那這個(gè)還能做賬嗎?
老師,我們公司9月份購(gòu)買了一層辦公樓,但說是發(fā)票在今年不一定能給得過來,說是要過戶以后(至少3個(gè)月以后,有可能是半年以后)發(fā)票才開過來。像這種情況,我們?cè)?月份入賬的時(shí)候,只能先做,借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報(bào)納稅時(shí)沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對(duì)我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅