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老師好小規(guī)模季未超30萬 沒有開專票,紅色這里應(yīng)該怎么填寫

老師好小規(guī)模季未超30萬  沒有開專票,紅色這里應(yīng)該怎么填寫
2023-10-23 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 21:28

你好,沒有超過三十萬也沒有開專票就只需要填寫主表小微企業(yè)免稅銷售額那欄,減征額是需要交稅才用填的。

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快賬用戶9056 追問 2023-10-23 21:31

數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫多少老師

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快賬用戶9056 追問 2023-10-23 21:32

這是主表老師 哪些數(shù)字需要改

這是主表老師 哪些數(shù)字需要改
這是主表老師 哪些數(shù)字需要改
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齊紅老師 解答 2023-10-23 22:45

你好,你需要把減免稅那張表清零 什么都不填,主表就只需要填你現(xiàn)在填寫的那個數(shù)字即可,就不會再跳紅了

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快賬用戶9056 追問 2023-10-24 09:15

我現(xiàn)在清零了 9月份做的稅務(wù)登記 7-10月份就開了這一張票 為啥系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)有差額 差額該怎么辦點申報系統(tǒng)顯示這個錯誤提示信息

我現(xiàn)在清零了 9月份做的稅務(wù)登記  7-10月份就開了這一張票 為啥系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)有差額 差額該怎么辦點申報系統(tǒng)顯示這個錯誤提示信息
我現(xiàn)在清零了 9月份做的稅務(wù)登記  7-10月份就開了這一張票 為啥系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)有差額 差額該怎么辦點申報系統(tǒng)顯示這個錯誤提示信息
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齊紅老師 解答 2023-10-24 10:23

這個數(shù)據(jù)顯示你們還代開過普票 金額合計為221940元,你們開具的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,所以需要分兩步填寫,開票免稅的193140填入貨物欄其他免稅銷售額,稅局代開的發(fā)票是服務(wù)類的話就填入服務(wù)那欄的小微企業(yè)免稅銷售額那欄,減免稅那邊就要填入免稅 選擇政策 金額為193140

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快賬用戶9056 追問 2023-10-24 10:35

老師這個顯示比對不通過是哪里出問題了

老師這個顯示比對不通過是哪里出問題了
老師這個顯示比對不通過是哪里出問題了
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快賬用戶9056 追問 2023-10-24 10:39

這是申報的主表老師看合適著沒有

這是申報的主表老師看合適著沒有
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齊紅老師 解答 2023-10-24 10:39

減免稅那里需要填入免稅收入 選擇政策是銷售農(nóng)產(chǎn)品那個

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快賬用戶9056 追問 2023-10-24 10:42

是上面這張圖嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-24 11:03

是的,2那里也要填,3不填

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快賬用戶9056 追問 2023-10-24 11:33

老師這個改好了之后提交還是顯示比對失敗

老師這個改好了之后提交還是顯示比對失敗
老師這個改好了之后提交還是顯示比對失敗
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齊紅老師 解答 2023-10-24 11:48

是減免稅那張表失敗嗎還是主表失敗

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快賬用戶9056 追問 2023-10-24 11:49

沒有顯示哪里失敗是顯示這個

沒有顯示哪里失敗是顯示這個
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快賬用戶9056 追問 2023-10-24 11:54

我也不知道是哪個表失敗了應(yīng)該是第一張納稅申報表

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齊紅老師 解答 2023-10-24 16:43

是你的代開發(fā)票不含稅收入的問題,需要你再檢查一下是多少。

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齊紅老師 解答 2023-10-24 16:43

就是收入填寫的比實際開票金額少了

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你好,沒有超過三十萬也沒有開專票就只需要填寫主表小微企業(yè)免稅銷售額那欄,減征額是需要交稅才用填的。
2023-10-23
你好 如果是公司類型,普通發(fā)票在? 小微企業(yè)免稅銷售額? 欄次 如果是個體戶類型,普通發(fā)票在? 未達起征點銷售額? 欄次?
2024-07-08
1.2藍填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
2023-03-11
跟正常收入一起報的哈 第9行(四)免稅銷售額和第10行小微企業(yè)免稅銷售額。試一下哈
2024-01-04
你好,填寫入代開專票里面的呢
2021-01-14
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