你好,沒有超過三十萬也沒有開專票就只需要填寫主表小微企業(yè)免稅銷售額那欄,減征額是需要交稅才用填的。

老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過30萬,在哪填報,如果超過30萬怎么填報。
老師你好,個體小規(guī)模,未開票收入填在哪一欄啊,季度沒有超過30萬
老師好小規(guī)模季未超30萬 沒有開專票,紅色這里應(yīng)該怎么填寫
老師小規(guī)模的未開票收入應(yīng)該怎么申報呢,季度沒有超過30萬
小規(guī)模納稅人 普票收入 季度未超30萬,但有開專票 這個申報表如何填寫呢?著急
老師好,我公司外購一批空氣能給農(nóng)村銷售安裝,另外多采購了10幾臺作為給該項目額外的安裝,請問這種情況是否可以計入銷售費用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當月同時進行1%扣除
我想問一下,那個裝訂的憑證,因為我們都是線上審核付款信息的,裝訂的時候沒有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請問老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報的時候,“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報稅1-9月份社保看所屬期日期嗎
老師你好,征地款計入什么科目?急急
老師,單獨發(fā)放一個人的工資3113.13怎么寫分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個股東的實繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?
數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫多少老師
這是主表老師 哪些數(shù)字需要改
你好,你需要把減免稅那張表清零 什么都不填,主表就只需要填你現(xiàn)在填寫的那個數(shù)字即可,就不會再跳紅了
我現(xiàn)在清零了 9月份做的稅務(wù)登記 7-10月份就開了這一張票 為啥系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)有差額 差額該怎么辦點申報系統(tǒng)顯示這個錯誤提示信息
這個數(shù)據(jù)顯示你們還代開過普票 金額合計為221940元,你們開具的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,所以需要分兩步填寫,開票免稅的193140填入貨物欄其他免稅銷售額,稅局代開的發(fā)票是服務(wù)類的話就填入服務(wù)那欄的小微企業(yè)免稅銷售額那欄,減免稅那邊就要填入免稅 選擇政策 金額為193140
老師這個顯示比對不通過是哪里出問題了
這是申報的主表老師看合適著沒有
減免稅那里需要填入免稅收入 選擇政策是銷售農(nóng)產(chǎn)品那個
是上面這張圖嗎
是的,2那里也要填,3不填
老師這個改好了之后提交還是顯示比對失敗
是減免稅那張表失敗嗎還是主表失敗
沒有顯示哪里失敗是顯示這個
我也不知道是哪個表失敗了應(yīng)該是第一張納稅申報表
是你的代開發(fā)票不含稅收入的問題,需要你再檢查一下是多少。
就是收入填寫的比實際開票金額少了