換算為不含稅金額填第11行
老師 請(qǐng)教下 小規(guī)模納稅人 季度未超過(guò)30萬(wàn) 有開票收入 有未開票收入 收入數(shù)相應(yīng)的填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄次
老師,小規(guī)模企業(yè)有5萬(wàn)的未開票收入,季度未超過(guò)30萬(wàn),怎么填增值稅申報(bào)表,如果超過(guò)30萬(wàn)季度 ,而且有5萬(wàn)未開票收入季度,如何填表
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過(guò)30萬(wàn),在哪填報(bào),如果超過(guò)30萬(wàn)怎么填報(bào)。
老師你好!第一季度小規(guī)模納稅人未超30萬(wàn)收入額申報(bào)表中填哪一欄
老師你好,個(gè)體小規(guī)模,未開票收入填在哪一欄啊,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
要換算成不含稅的哈? 是按1%換算還是按3%換算
就正常是按1%換算的哈
含稅如果是183250,那不含稅是不是181435.64
這個(gè)就是183250/1.01,這么簡(jiǎn)單哈
只填11欄,別的都不填哈?
點(diǎn)保存的時(shí)候提示要填19欄本期免稅額和21欄未達(dá)起征點(diǎn)免稅額
你是個(gè)體戶就填第11欄就行可以。19欄就是183250/1.01*0.03
報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,收入也填不含稅的嗎
那個(gè)收入是所有收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入%2B營(yíng)業(yè)外收入
填含稅的還是不含稅的??? 二季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)所得填的時(shí)候稅款所屬期怎么事1.1到6.30日啊
做收入肯定是不含稅的哈,經(jīng)營(yíng)所得是累計(jì)申報(bào),當(dāng)然是1-6月
那就收入填的時(shí)候把1季度的要加上,成本也是要把1季度得加上是嗎
直接按6月利潤(rùn)表的本年累計(jì)填寫,可以扣除1季度預(yù)交的個(gè)稅
我們沒(méi)開票,11欄就填未開票的收入(不含稅)的嗎
前邊都說(shuō)了哈。反復(fù)再說(shuō)的就是那樣填的