你好,同學(xué) 填報的時候,專票填寫在專票銷售額欄目。普票是其他票據(jù)欄目

請教一下,小規(guī)模季度收入未超過30萬元,但自開了5萬專票,請用怎么填寫納稅申報表?
公司是小規(guī)模納稅人,本季度只開具5%征收率普通發(fā)票,季度收入未超過30萬元,怎么填寫增值稅納稅申報表?
老師,小規(guī)模企業(yè)有5萬的未開票收入,季度未超過30萬,怎么填增值稅申報表,如果超過30萬季度 ,而且有5萬未開票收入季度,如何填表
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過30萬,在哪填報,如果超過30萬怎么填報。
小規(guī)模納稅人普票 5%征收率填報怎么填寫,季度未超過 30 萬
請問中級會計實務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進(jìn)項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進(jìn)項,被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會計做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但做這個轉(zhuǎn)出的會計也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進(jìn)項,但進(jìn)項勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進(jìn)項吃進(jìn)來呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
沒超30萬也得這么填是嗎?后面的稅額減免是不是就沒了。
沒超30萬也得這么填是嗎?后面的稅額減免是不是就沒了。 是這樣申報的,專票不免稅