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老師小規(guī)模的未開票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)

2024-01-04 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-04 17:34

跟正常收入一起報(bào)的哈 第9行(四)免稅銷售額和第10行小微企業(yè)免稅銷售額。試一下哈

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2024-01-04 17:50

季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:51

過(guò)了報(bào)稅期也可以去稅務(wù)大廳更正哈

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快賬用戶4409 追問(wèn) 2024-01-04 18:54

老師22年以前的未開具發(fā)票收入,可以做在現(xiàn)在嗎,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:58

可以做到現(xiàn)在月份的哈

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跟正常收入一起報(bào)的哈 第9行(四)免稅銷售額和第10行小微企業(yè)免稅銷售額。試一下哈
2024-01-04
你好,不超過(guò)30萬(wàn)的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來(lái)的 超過(guò)的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
2023-02-16
https://mp.weixin.qq.com/s/9D9PEq5kN8cSefVgcWOyNw這個(gè)鏈接可以參考呀。
2023-10-11
您好 請(qǐng)問(wèn)開的專票還是普通發(fā)票 是多少稅率的
2023-04-04
同學(xué)你好 填寫在未開票收入欄就可以 如果開發(fā)票來(lái)就未開票收入負(fù)數(shù)填寫
2024-01-08
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